這個分錄整體上基本正確,但有兩點需要注意: 1. 計提社保和工資時,確保與實際政策相符,比如繳費比例。 2. 發(fā)放工資后,其他應(yīng)收款科目記錄的社保和個人所得稅金額需與實際支付一致。 主要檢查這兩點,確保會計處理準(zhǔn)確無誤。
請問下老師,社保這塊會計分錄能不能幫我看下對不對… 1、計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提社保: 借:管理費用-社保(公司) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 其他應(yīng)付款-社保(個人) 3、繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保(個人) 貸:銀行存款 4、發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個人社保,貸:銀存款。
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師 請問一下 工資有社保和個稅怎么做 計提:借 管理費 其他應(yīng)收款—社保—個人 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬—社?!獋€人 貸:銀行 其他應(yīng)收款—社保 個稅 對嗎?
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個點的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個點,讓我們補6個點,這樣合算嗎
老師您好,我們上個月成立了個體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進項,我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進項發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個體戶怎么申報,成本費用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
老師,除了法人和股東以外的人,可以往公司打款嗎,以借款的名義
汽車租賃公司,收到的加油費發(fā)票繳納印花稅嗎
上游給我們開1%普票,我們給下游開的是13%,那這樣我們是不是就按照13%繳稅,老師啊
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
股權(quán)裝讓交的稅怎么做賬?能計入股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅么
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?