你好,這個(gè)是不可以抵扣的。給自己喝的就是福利費(fèi),給外面的人喝的就入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師們,我公司有人購(gòu)買(mǎi)幾萬(wàn)塊錢(qián)的錢(qián),對(duì)方開(kāi)成了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營(yíng)也不代理,那么我咨詢(xún)過(guò)這個(gè)發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價(jià)稅分離入賬呢?
招待客戶(hù)的餐飲費(fèi),住宿費(fèi)我都不可以取得專(zhuān)票,因?yàn)檫@是用于個(gè)人消費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。但是我有個(gè)問(wèn)題,我招待客戶(hù)時(shí)買(mǎi)的煙酒,水果食品,包括去一些消費(fèi)場(chǎng)所消費(fèi),是不是都不能取得專(zhuān)票了?是不是也是因?yàn)槭莻€(gè)人消費(fèi)?是這樣子理解嗎?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專(zhuān)票,這個(gè)月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師早上好 請(qǐng)問(wèn)下: 老板從國(guó)外回來(lái),帶了一堆小票:有餐費(fèi),購(gòu)物,還有租車(chē)酒店。 我是把小額的餐費(fèi) 租車(chē) 加油票 超市的購(gòu)物票 會(huì)計(jì)科目都記“差旅費(fèi)”。大額的餐費(fèi)記業(yè)務(wù)招待。 買(mǎi)的東西,記一部分福利費(fèi),記一部分辦公用品? 還是說(shuō)放什么科目比較合適?
老師,這個(gè)分錄 沒(méi)看明白,向您請(qǐng)教一下 公司購(gòu)買(mǎi)酒水用于送禮,借記銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)流程招待費(fèi)和應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸記存款和應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),這里是不是進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)一借一貸就沒(méi)有了,那也不涉及要交增值稅了?買(mǎi)酒水的發(fā)票用來(lái)送禮和招待是不是也能開(kāi)專(zhuān)票?
為了讓兒子進(jìn)入重點(diǎn)學(xué)校學(xué)習(xí),楊先生計(jì)劃3年后在湖里區(qū)購(gòu)買(mǎi)一套學(xué)位房,已知湖里區(qū)的學(xué)位房房屋均價(jià)為21000元/平方米。通過(guò)向?qū)I(yè)理財(cái)師咨詢(xún),貸款后的月供/月稅后收入的比值最多不能超過(guò)25%。由于是貸款購(gòu)買(mǎi)的第二套房子,房貸利率要上調(diào)至7%,貸款期限為20年,采用等額本息還款法。楊先生計(jì)劃將全部的活期存款用來(lái)作為購(gòu)房準(zhǔn)備金(假設(shè)年投資收益率為9.5%)。(且已知全部存款額為35000,今年結(jié)余資金為258603.7548)要求:1.分析楊先生的購(gòu)房需求,確定其購(gòu)房總價(jià);2.計(jì)算每月月供。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整,月收支均為年收支的十二分之一)3.給出投資報(bào)酬率假設(shè),可負(fù)擔(dān)首付款,可負(fù)擔(dān)買(mǎi)房總價(jià),可負(fù)擔(dān)房屋貸款額4.確定還款方式以及首期還款額
老師,您好!個(gè)稅逾期申報(bào)了,怎么申辯?
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費(fèi)用單上可以嗎
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷(xiāo)售額在27-30萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話(huà),分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請(qǐng)幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)老師附件怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)老師寫(xiě)一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問(wèn)老師附件是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果是本月開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說(shuō)有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
什么樣的情況下可以抵扣呢
你好這種基本上都不能抵扣,除非你是賣(mài)酒的或者你是買(mǎi)酒做原材料的。
好的,專(zhuān)票也不可以對(duì)嗎?老師
你好,是的,專(zhuān)票也不可以。
好的,謝謝老師的解答
你好,不用客氣的了。