您好,8月稅的時候重復(fù)報了一張發(fā)票稅款在8月賬套里有這個分錄的話就在9月沖回這個個分錄,
7月份是小規(guī)模納稅人開具了專票,8月申報時候繳款增值稅1000元,可是8月這專票又被紅沖沒有重新開具,那我9月申報這個1000元就被留底了?那我這個應(yīng)該如何做賬
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應(yīng)該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進項稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
您好, 我8月開錯了一個發(fā)票. 9月發(fā)現(xiàn)后沖紅了8月的的,接著9月又開了一張. 其實也就是8月已經(jīng)給過了這筆增值稅,理說這個月不用再給了. 為啥在浙江電子稅務(wù)局上沒看到可以直接抵扣掉的. 在( 表一) 變成讓我重復(fù)繳納增值稅呢
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進項票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時候重復(fù)開錯了開了2張,但是9月我申報增值稅的時候是按扣除了2次進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報的,同時在9月也發(fā)現(xiàn)了這個問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么做賬合適
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發(fā)票,進做勾選確認, 現(xiàn)在準備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認的發(fā)票電子稅務(wù)平臺已查詢不到信息,現(xiàn)在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
老師,我們是一家電商企業(yè),在網(wǎng)店店鋪銷售保健品,我們應(yīng)該按照訂單確認收入,還是結(jié)算單確認收入,還是實際回款確認收入啊
門店升級重裝,裝修費攤銷幾年比較合適
老師 分公司注銷,其他應(yīng)付款10萬(欠總公司的不需要清償)未分配利潤-10萬,這個資產(chǎn)負債表直接清零可以嗎?正常應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師好,老師,工人8月沒開工資,我申報個稅的時候0申報可以嗎?等后面發(fā)工資了我在和后面月份一起申報,這樣行嗎
開辦期間,還沒有成品,當(dāng)月工人工資,我是計入生產(chǎn)成本?還是計入管理費用
老師,請問一個自然人可以辦兩個個體工商戶嗎
信息網(wǎng)絡(luò)科技公司會計好做嗎 稅有不一樣的嗎 最主要的兩個分路科目是什么
老師,公司采購商品,沒有采購單,可以先掛賬嗎?這樣掛賬等收到發(fā)票再沖,借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款
把原來的歌曲重新填詞后,廣為流傳,屬于侵權(quán)嗎
老師,押金和保證金有什么區(qū)別嗎
8月沒有這筆分錄 賬是對的 是9月報稅的時候多報了一張發(fā)票 然后又沖紅了
哦哦,那現(xiàn)在賬和表是相符的呀,9月報了又紅沖了,一正一負不影響我們的稅金