現(xiàn)在可以沖紅重新開(kāi)具
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人21年開(kāi)的58萬(wàn)專票,對(duì)方?jīng)]有抵扣,我們現(xiàn)在可以沖紅重新開(kāi)具發(fā)票嗎?
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢(qián),現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)去年收的款項(xiàng)去年也開(kāi)具了發(fā)票,可是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)報(bào)銷,導(dǎo)致不能入賬,現(xiàn)在對(duì)方想讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們可以紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)具嗎,收入怎么入賬,企業(yè)所得怎么調(diào)整,我們是小規(guī)模納稅人,謝謝老師
老師,去年開(kāi)具的發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有入賬,現(xiàn)在可以沖紅重新開(kāi)具嗎,
老師你好24年開(kāi)具的專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重新開(kāi)具嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,找到去年的相關(guān)憑證紅沖收入成本,需要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目嗎,還是直接入當(dāng)期損益
直接入當(dāng)期損益即可
也不用去調(diào)整去年的申報(bào)表嗎
也不用去調(diào)整去年的申報(bào)表