您好!公司微信收款后轉(zhuǎn)入對公賬戶,若不開票作為無票收入處理,分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-未交增值稅 請注意,無票收入需符合稅收規(guī)定,謹慎操作。
老師好,收到甲方工程款已開稅票,甲方直接代付工人工資,還有部分轉(zhuǎn)給工人賬戶然后工人又退回公司財務個人微信里面,財務個人微信有的提現(xiàn)轉(zhuǎn)入公戶,有的是直接微信支付了,這個應該怎么做賬務處理?
老師您好,我們是會務服務公司,做了一筆單子6800,公司法人微信收到款了,然后轉(zhuǎn)到公戶,還沒有開票給客戶,怎么入賬做分錄呢
老師您好,去年留抵退稅的時候稅務要求我們把所有留抵稅額都報了無票收入,之后開的票再報負數(shù)沖回,但是無票收入并沒有收款,我這個回款分錄應該怎么做呢,然后之后開票報的負數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師,銷售貨物是網(wǎng)上平臺銷售的,沒有開票,收的是支付寶或者微信,然后錢轉(zhuǎn)到了對公賬戶,報無票收入分錄:借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅,這樣做可以嗎?回款入的其他貨幣資金,轉(zhuǎn)對公賬戶分錄:借:銀行 貸:其他貨幣資金
老師您好,問題是這樣的,公司微信收款,然后轉(zhuǎn)到對公賬戶的銀行,收回的這部分不開票,報無票收入,這個銷售環(huán)節(jié)應該怎么做分錄,微信回款到公司賬用什么分錄簡單明了呢,謝謝老師
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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