在這種情況下,可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理: 開具發(fā)票時(shí): 確認(rèn)收入(假設(shè)該收入屬于事業(yè)收入等): 借:應(yīng)收賬款 貸:事業(yè)收入等 同時(shí),計(jì)算增值稅: 借:應(yīng)收賬款(增值稅部分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款(如果是用單位的其他資金先墊付繳納,此處就用墊付資金的相應(yīng)科目,如其他應(yīng)收款等) 等到款項(xiàng)實(shí)際到賬時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
3個(gè)點(diǎn)的6萬(wàn)專票已經(jīng)開出去了,但是錢還沒收到,應(yīng)該怎么做賬。這次申報(bào)可以不用繳納這個(gè)6萬(wàn)的增值稅錢。
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場(chǎng)繳納了 但是錢一直沒有收到 請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對(duì)方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項(xiàng)目 這個(gè)票現(xiàn)在給我是不是也沒用
你好老師,我想問,如果我單位收到了增值稅普票,已經(jīng)入賬了,對(duì)方單位開紅字發(fā)票,沒給我們說,這種情況怎么辦
老師,您好,我們公司工程款收到了,但是沒有開票給對(duì)方。那么我們?cè)鲋刀惖睦U納是開票的時(shí)候繳納還是現(xiàn)在實(shí)際收到款繳納
押金轉(zhuǎn)為租金,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬(wàn),用于農(nóng)業(yè)購(gòu)買無(wú)礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號(hào)做完會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請(qǐng)問開發(fā)票是會(huì)計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會(huì)完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
老師是這樣的,我們是每個(gè)項(xiàng)目都有編號(hào),這個(gè)項(xiàng)目資金還沒到位,但是單位已經(jīng)開了增值稅發(fā)票并繳納了稅款。如果到賬的項(xiàng)目,按相應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào)做賬是 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 沒到賬的項(xiàng)目,因?yàn)椴荒茉O(shè)立相應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào),但是已經(jīng)開了發(fā)票并繳納了稅款,我想問下能不能把這個(gè)做到往來款里邊?如果可以做,怎么做?
如果項(xiàng)目資金未到位但已開具發(fā)票并繳納稅款,可以先計(jì)入往來款中。具體賬務(wù)處理如下: 開具發(fā)票并確認(rèn)增值稅時(shí): 借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款等往來科目,注明項(xiàng)目名稱以便區(qū)分) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 待項(xiàng)目資金到位時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款等往來科目)