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老師,您好,我們公司工程款收到了,但是沒有開票給對方。那么我們增值稅的繳納是開票的時候繳納還是現(xiàn)在實際收到款繳納

2022-12-15 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 11:06

沒有開票的也需要正常交稅。

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快賬用戶9359 追問 2022-12-15 11:07

那后面開票呢怎么處理?或者說可以到開票的時候再繳納么?

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-15 11:12

后面可以開發(fā)票,無票收入填寫負數(shù)申報,不會重復(fù)繳稅。

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沒有開票的也需要正常交稅。
2022-12-15
是的,這個是不能抵扣,你們需要這個進項稅額是8月和8月之前開出才可以抵扣
2020-09-28
如果分項目做收入,萬一12月前這個工程不開票是不是就很麻煩了?因為沒有成本的,這次成本是暫估的。等開票了成本才來的。
2022-07-11
你好 這個預(yù)收是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? 之前你 怎么開票 描述下業(yè)務(wù)
2021-08-17
在這種情況下,可以按照以下方式進行賬務(wù)處理: 開具發(fā)票時: 確認收入(假設(shè)該收入屬于事業(yè)收入等): 借:應(yīng)收賬款 貸:事業(yè)收入等 同時,計算增值稅: 借:應(yīng)收賬款(增值稅部分) 貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款(如果是用單位的其他資金先墊付繳納,此處就用墊付資金的相應(yīng)科目,如其他應(yīng)收款等) 等到款項實際到賬時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2024-09-23
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