沒有開票的也需要正常交稅。
老師,你好,8月份的時候對方公司給我公司開具了增值稅專用發(fā)票,9月份收到以后,發(fā)現(xiàn)對方開錯了,退回,我公司在8月份開具的發(fā)票,全額繳納稅款,9.27號收到對方開具9月份的發(fā)票,這樣的話,我們是不是不用繳納9月份的稅款了呀,有點暈了
老師,我們公司之前有2240000的款是預收的,增值裞也是繳納了的,現(xiàn)在開票出來我的分錄怎么做,到時候申報稅款,怎么把這筆繳納的款扣出來
老師 我們公司向另一個公司借款 我們公司支付利息對于對于出借方來說,應該視同銷售繳納增值稅,但是對方不給我們開發(fā)票,我們支付的利息能不能轉給個人卡?對公戶轉我們也沒有收到利息發(fā)票,匯算清繳的時候還得納稅調增
老師,我想咨詢一下您,我們公司在17年的時候是核定征收的納稅人 ,當時各種稅費都已經(jīng)繳納了,但是款沒有收到,賬上也未掛過任何的支出,現(xiàn)在收到款了,要付給當時分包方,我們匯款沒有發(fā)票可以做賬么?
老師,您好,我們公司工程款收到了,但是沒有開票給對方。那么我們增值稅的繳納是開票的時候繳納還是現(xiàn)在實際收到款繳納
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
那后面開票呢怎么處理?或者說可以到開票的時候再繳納么?
后面可以開發(fā)票,無票收入填寫負數(shù)申報,不會重復繳稅。