您好,這個(gè)的話(huà),意思是庫(kù)存商品實(shí)際是多了,然后沒(méi)有入賬對(duì)嗎
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫(kù)存沒(méi)有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說(shuō)期初的東西都是公司沒(méi)有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫(xiě)一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤(pán)一次庫(kù)存,把所有產(chǎn)品盤(pán)一遍,多了就盤(pán)盈少了就盤(pán)虧這樣可以嗎?然后從11月份開(kāi)始根據(jù)盤(pán)好的庫(kù)存開(kāi)始一進(jìn)一出呢
外賬里的庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好?平時(shí)采購(gòu)沒(méi)有正規(guī)發(fā)票,開(kāi)票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品多了,怎么調(diào)整呢?原來(lái)有些庫(kù)存商品也是沒(méi)入賬,直接借庫(kù)存商品貸未分配利潤(rùn)行嗎
你好老師,原庫(kù)存商品做了暫估,現(xiàn)賬上有庫(kù)存商品但實(shí)際是沒(méi)有的,我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬?
發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí)沒(méi)有按實(shí)際的成本入賬,導(dǎo)致庫(kù)存商品有5萬(wàn)元的掛賬,但實(shí)際盤(pán)點(diǎn)時(shí)沒(méi)有庫(kù)存,這個(gè)庫(kù)存商品怎么賬務(wù)處理?
新建賬套沒(méi)有做一些貨品的庫(kù)存商品,后期銷(xiāo)售了,有了收入,但是沒(méi)有成本,內(nèi)賬里怎么處理這部分商品的成本
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫(xiě)的本期減少額就是平衡的,如果填寫(xiě)的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶(hù)需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買(mǎi)了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣(mài)給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類(lèi)太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢(qián) 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷(xiāo)售繳納買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
對(duì),現(xiàn)在出這些沒(méi)有入賬的商品
這個(gè)的話(huà),你可以這個(gè)月,補(bǔ)計(jì)入,也就是當(dāng)做本期采購(gòu)入賬,貸方做應(yīng)付就行,這個(gè)
可是應(yīng)付誰(shuí)?
之前建賬前購(gòu)買(mǎi)的,不知道哪個(gè)供應(yīng)商嗎還是?
應(yīng)付供應(yīng)商不就增加應(yīng)付了嗎,一直掛賬?怎么平
嗯對(duì),然后再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借 應(yīng)付賬款 貸 營(yíng)業(yè)外收入,這樣
知道了,謝謝
不客氣的,祝您開(kāi)心