不可以下個月不申報增值稅。 納稅人不論有無銷售額,均應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限按時申報納稅。如果不按時申報,稅務(wù)機(jī)關(guān)會根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,包括滯納金、罰款等,同時可能會影響企業(yè)的納稅信用等級
老師,請問機(jī)票行程單抵扣進(jìn)項稅額是=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%嗎?另外,這個進(jìn)項稅可不可以跨月抵扣呢?也就是說我這個月先入賬,但是申報增值稅時這個月不抵,下個月申報時再抵可以嗎?
賬上進(jìn)項有97萬,這個月銷項開了42萬,剩下的下個月開, 這個月申報納稅,可以先勾選42萬的進(jìn)項,不交增值稅嗎?等下個月97萬全部開出去再計算繳納增值稅
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣這樣可以嗎
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
因早幾個月原材料未付款也未開票,現(xiàn)在付款了,現(xiàn)在要開票,是自己開給自己的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,但是這個月沒有收入,不用開銷售發(fā)票,那增值稅申報是0,但進(jìn)項稅額是按投入產(chǎn)出法這個月要申報嗎?之前原料是暫估,投入產(chǎn)出法核算進(jìn)項是按開票還是實際購進(jìn)的
老師,我在注冊公司的時候填社保人員信息的時候有一個所在部門,這個怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險費怎么做帳?
請問老師,有這樣一個問題,今年4月在申報去年所得稅的時候,因為先申報的季度報表,因為有利潤所以交了一部分所得稅,實際上報完年度報表后有好幾年的虧損可以彌補,但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補虧損,就會造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問下新版企業(yè)所得稅,第一個應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個人承擔(dān)的社保公積金嗎
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬股,A股東已實繳了十萬元,這個實繳能直接從對公賬戶退給他嗎,
老師利潤表本年累計金額和增值稅主表本年累計金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入嗎?
有限公司注冊時資金200萬,a占股10%,現(xiàn)在a把這10%的股份轉(zhuǎn)讓市場價值70萬,怎么交稅
老師,什么公司需要計提工費經(jīng)費
那現(xiàn)在怎么辦啊,沒有辦法辦法延遲申報嗎,這個開票的錢還沒付給我們,我只是先給客戶開票,我沒錢付材料款
同學(xué)你好這個沒辦法 你可以申報但是可以申請延緩繳納
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
那延緩繳納就不能抵扣了吧,那我后面有了進(jìn)項也不能抵扣了,我本來抵扣了不用交那么多稅的,延緩的話還是要多交稅
同學(xué)你好 是的 除非這個月不開發(fā)票不做銷項
好吧,謝謝老師
不用客氣 這個還是按順序來比較好