調(diào)整以前年度損益后,若數(shù)據(jù)未正確同步到相關(guān)報表,可能是因為調(diào)整分錄沒有全面更新。確保所有涉及損益和權(quán)益變動的分錄都已同步至報表。檢查調(diào)整分錄是否準確無誤地更新了未分配利潤,并相應調(diào)整了期初余額,以保持報表間的勾稽關(guān)系。如有需要,重新核對分錄及報表數(shù)據(jù)。
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關(guān)系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤,資產(chǎn)負債表跟利潤表勾稽關(guān)系不對,差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報年度財報有沒有影響
老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目,導致資產(chǎn)負債表和利潤表后即關(guān)系不平了
#提問#補提22年所得稅,進以前年度損益調(diào)整到未分配利潤,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上了,怎么調(diào)?
#提問#老師為什么用了以前年度損益調(diào)整后,同時也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了,總是差以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的這部分數(shù)據(jù)
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
都對,就這樣,就算調(diào)整了也會同步到報表上是嗎?科目余額表都對,老師你想資產(chǎn)負債表上未分配利潤是怎么得出來的,他是利潤表上累計利潤加資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額的加起來得出來的,所以調(diào)整的以前年度損益調(diào)整后雖然結(jié)轉(zhuǎn)到未分利潤這個數(shù)據(jù)是過不來的,只有看明細才能看出來
對,科目余額表與報表數(shù)據(jù)需一致。未分配利潤在資產(chǎn)負債表上的體現(xiàn),確實是通過將利潤表中的累計利潤與未分配利潤期初余額相加得出。若調(diào)整了以前年度損益但報表數(shù)據(jù)不對齊,重點在于檢查調(diào)整分錄是否正確應用到所有相關(guān)賬戶,包括期初余額調(diào)整。查看明細賬確實能幫助找出問題所在。確保調(diào)整操作覆蓋了所有必要的會計記錄和報表更新。