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#提問#老師為什么用了以前年度損益調(diào)整后,同時也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤科目,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了,總是差以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的這部分數(shù)據(jù)

2024-09-20 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-20 08:33

調(diào)整以前年度損益后,若數(shù)據(jù)未正確同步到相關(guān)報表,可能是因為調(diào)整分錄沒有全面更新。確保所有涉及損益和權(quán)益變動的分錄都已同步至報表。檢查調(diào)整分錄是否準確無誤地更新了未分配利潤,并相應調(diào)整了期初余額,以保持報表間的勾稽關(guān)系。如有需要,重新核對分錄及報表數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1238 追問 2024-09-20 09:15

都對,就這樣,就算調(diào)整了也會同步到報表上是嗎?科目余額表都對,老師你想資產(chǎn)負債表上未分配利潤是怎么得出來的,他是利潤表上累計利潤加資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額的加起來得出來的,所以調(diào)整的以前年度損益調(diào)整后雖然結(jié)轉(zhuǎn)到未分利潤這個數(shù)據(jù)是過不來的,只有看明細才能看出來

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:19

對,科目余額表與報表數(shù)據(jù)需一致。未分配利潤在資產(chǎn)負債表上的體現(xiàn),確實是通過將利潤表中的累計利潤與未分配利潤期初余額相加得出。若調(diào)整了以前年度損益但報表數(shù)據(jù)不對齊,重點在于檢查調(diào)整分錄是否正確應用到所有相關(guān)賬戶,包括期初余額調(diào)整。查看明細賬確實能幫助找出問題所在。確保調(diào)整操作覆蓋了所有必要的會計記錄和報表更新。

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調(diào)整以前年度損益后,若數(shù)據(jù)未正確同步到相關(guān)報表,可能是因為調(diào)整分錄沒有全面更新。確保所有涉及損益和權(quán)益變動的分錄都已同步至報表。檢查調(diào)整分錄是否準確無誤地更新了未分配利潤,并相應調(diào)整了期初余額,以保持報表間的勾稽關(guān)系。如有需要,重新核對分錄及報表數(shù)據(jù)。
2024-09-20
這個有差額正常的 因為用了以前年度損益調(diào)整
2021-09-13
這個調(diào)整以前年度損益調(diào)整的金額,要對應調(diào)整報表的年初數(shù)的
2021-12-13
同學你好 不用調(diào)整,用了以前年度損益調(diào)整他倆不一致正常
2020-11-26
你好,可以忽略這個估計關(guān)系的。
2023-05-08
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