借無形資產(chǎn)貸銀行存款 攤銷的時候把這個一塊算進(jìn)去就可以
老師,我想請教一下,我公司自建廠房,當(dāng)初買地的費(fèi)用做成了無形資產(chǎn)每月都有攤銷,現(xiàn)在房屋修建完成了,發(fā)現(xiàn)土地應(yīng)該記房屋的原值,現(xiàn)在這個要怎么處理啊,賬上應(yīng)該怎么做,要調(diào)賬嗎?都已經(jīng)攤銷幾年了,要繳房產(chǎn)稅了,我怎么計(jì)算房產(chǎn)的原值。
你好,老師,我們交土地出讓金的印花稅有2600,契稅有41萬,印花稅計(jì)入無形資產(chǎn),分?jǐn)倳r,我想一次性分?jǐn)偪梢詥??印花稅我這樣做分錄:借:無形資產(chǎn)-印花稅,2600,貸:銀行存款2600,借:在建工程-攤銷2600,貸累計(jì)攤銷2600,然后還有那個契稅是41萬,我這樣做分錄,借:無形資產(chǎn)-契稅,41萬,貸:銀行存款41萬,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,貸累計(jì)攤銷683.3,這樣可以嗎?我意思是因?yàn)橛』ǘ惤痤~小,我一次性攤銷可以嗎?然后那個契稅金額大,我按年攤銷可以嗎?
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,但去年分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,謝謝!
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項(xiàng)忘了攤銷,今年想補(bǔ)提。金額15860,攤5年,每月132.17,補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費(fèi)用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷的話應(yīng)該怎么做分錄呢,補(bǔ)了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
那23年的攤銷做到24年,要用以前年度損益這種科目,還是直接用管理費(fèi)用攤銷科目?
之前的不用攤銷的,你從現(xiàn)在開始攤銷就行。
比如整塊土地攤銷時間:23年1月—43年1月,那今年補(bǔ)交的契稅6萬攤銷,我就從實(shí)際補(bǔ)交7月開始算,攤到43年1月為止就可以了嗎?
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。