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老師您好,請教個問題,中秋節(jié)公司采購了一些月餅,一部分用于員工福利,一部分用于送禮,請問應(yīng)該讓對方給我們開專票還是普票?謝謝!

2024-09-18 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-18 13:51

送禮的開專票 福利費的開普票

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快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:52

好的,謝謝

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快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:53

老師,送禮的可以入招待費是吧,招待費可以抵扣么?

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齊紅老師 解答 2024-09-18 13:54

送禮的需要視同銷售不是招待費,做招待費抵扣不了增值稅。

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快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:56

那送禮的按要求是入哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2024-09-18 13:58

借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 借銷售費用、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。

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快賬用戶3883 追問 2024-09-18 14:04

老師,這么做就是將來匯算清繳的時候招待費不用調(diào)增 了,我這樣理解對么

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齊紅老師 解答 2024-09-18 14:18

是的是的,是這個意思的。

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快賬用戶3883 追問 2024-09-18 14:18

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-18 14:19

不用客氣,工作愉快

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送禮的開專票 福利費的開普票
2024-09-18
1.銷售產(chǎn)品時允許開普通發(fā)票還是專用發(fā)票? 種植水稻的自產(chǎn)自銷業(yè)務(wù),在銷售產(chǎn)品時,既可以開具普通發(fā)票,也可以開具增值稅專用發(fā)票,這取決于您的客戶(購買方)是否需要增值稅專用發(fā)票進行抵扣。 2.?必須開普通發(fā)票嗎? 不是必須開普通發(fā)票。如果您的客戶(購買方)是一般納稅人且需要增值稅專用發(fā)票進行抵扣,那么您可以開具增值稅專用發(fā)票。如果購買方是小規(guī)模納稅人或個人消費者,或者不需要進行抵扣,那么開具普通發(fā)票即可。 3.?對方可以抵扣嗎? 如果購買方是一般納稅人,并且您開具的是增值稅專用發(fā)票,那么購買方是可以使用這張發(fā)票進行增值稅抵扣的。但是,如果購買方是小規(guī)模納稅人或個人消費者,或者您開具的是普通發(fā)票,那么購買方無法進行增值稅抵扣。 第二個問題: 如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了,這部分的賬務(wù)處理通常如下: 1.送給人的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會計上通常被視為“捐贈”或“非銷售性支出”。您需要在會計賬簿中記錄這一支出,并相應(yīng)減少庫存商品的數(shù)量和金額。具體的會計分錄可能如下: 借:營業(yè)外支出(或其他相關(guān)科目,根據(jù)公司的會計科目設(shè)置) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果捐贈的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項稅額) 2.?給員工發(fā)福利的農(nóng)產(chǎn)品 這部分農(nóng)產(chǎn)品在會計上通常被視為“員工福利支出”。您需要記錄這一支出,并從庫存商品中減少相應(yīng)的數(shù)量和金額。同時,您還需要將這部分支出計入應(yīng)付職工薪酬科目。具體的會計分錄可能如下: 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項稅額)
2024-05-24
您好 請問發(fā)票是您單位全額開具的 對么
2022-01-12
您好,就是發(fā)票金額多開了,讓供應(yīng)商把原來發(fā)票紅沖,我們也把分錄都紅沖了,這樣就調(diào)整過來了呀 再按正確的發(fā)票來做分錄
2024-09-28
能分出每部分是多少的嗎 看合同
2025-05-01
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