收到的外匯收入需先按匯率換算成人民幣,然后減去相關成本費用,得出的凈額即為增值稅計稅金額。
老師您好,公司小規(guī)模,這個季度收入沒有超過30萬,不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
你好,請問小規(guī)模公司季不超30萬的增值稅計入營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入在利年終匯算時,是計入應納稅所得額的是嗎。要繳企業(yè)所得稅的是嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不用繳稅 做賬時 應交增值稅金額是不計入營業(yè)外收入?
老師,小規(guī)模增值稅不是季度報嗎?那我做4月的賬有收入,銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,那等到季度申報的時候沒有超過30萬,借:應交稅費-未交增值稅貸:營業(yè)外收入對嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)月度10萬,季度30萬免增值稅,增值稅免的,金額填的是不含稅金額?稅額用記到營業(yè)外收入嗎?還是直接填含稅收入
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當?shù)爻闪⒎止竞?,然后全權委托分公司,除了簽一個全權委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應付款-暫估 -43000 其他應付款法人-7000(相當于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應付款法人 7000,這是賬務處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應該不能再返回吧?
在季度填增值稅申報表時,銷售額填什么?
銷售額填寫當季的銷售貨物、提供應稅勞務和服務的總金額。
那就是收到的外匯按匯率換算成的人民幣金額嘛
是的,收到的外匯收入要按實際收到當期的匯率轉(zhuǎn)換成人民幣,然后作為銷售額填寫在增值稅申報表中。
境外收入,服務在境內(nèi)進行的,增值稅 企業(yè)所得稅 印花稅等有什么稅收優(yōu)惠嗎
境外收入如在境內(nèi)提供服務,可能適用增值稅零稅率或免稅政策,具體需看服務類型及相關政策。企業(yè)所得稅方面,部分國家間有避免雙重征稅協(xié)定,可減輕稅收負擔。印花稅一般針對特定交易文件,享受減免需符合當?shù)匾?guī)定。建議查詢最新稅法或咨詢專業(yè)人士。