您好,除了印花稅不用,其他的都要
老師請(qǐng)問稅金及附加這幾項(xiàng)是如何計(jì)提的呢
老師,問下,那個(gè)增值稅及其附加稅,都需要計(jì)提嗎。附加稅我曉得計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加稅,那個(gè)增值稅呢,要是計(jì)提怎么做呢,
請(qǐng)問老師,稅金及附加需要計(jì)提嗎
老師請(qǐng)問做賬時(shí),應(yīng)記入稅金及附加科目中有哪幾個(gè)稅種?
房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、印花稅這幾個(gè)都是在稅金及附加里合算的嗎?,這幾個(gè)哪些需要計(jì)提?
老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級(jí)是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒什么問題吧,理解的對(duì)嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購(gòu)買方提交紅字申請(qǐng),銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
增值稅,企業(yè)所得稅也需要計(jì)提嗎,怎么做分錄呢
我是想準(zhǔn)確算出,我們企業(yè)的利潤(rùn)總額,收入-支出-稅金及附加,其中這個(gè)稅金及附加,包括每月繳納的增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅嗎
增值稅就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
企稅
借:所得稅費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)