是的,沒(méi)有收入就不需要申報(bào)增值稅。但要記得申報(bào)其他可能有的稅種,如企業(yè)所得稅等。
老師好,增值稅一般納稅人,當(dāng)月有銷(xiāo)項(xiàng),當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)為0,是什么情況呢
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。1月份納稅申報(bào)按小規(guī)模申報(bào)還是一般納稅人申報(bào)?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報(bào)嗎?
一般納稅人當(dāng)月只有期間費(fèi)用,增值稅申報(bào)是不是做0申報(bào)?
一般納稅人當(dāng)月如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是增值稅當(dāng)月0申報(bào)呢?
一般納稅人本月無(wú)收入增值稅0申報(bào)嗎?只有營(yíng)業(yè)外收入?
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專(zhuān)票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專(zhuān)票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對(duì)接供應(yīng)商簽的購(gòu)貨合同,B公司對(duì)接客戶簽的銷(xiāo)售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價(jià)+1元開(kāi)票給B公司,再由B公司正常銷(xiāo)售開(kāi)票,建材類(lèi),貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷(xiāo)售合同及開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷(xiāo)數(shù)量、單價(jià)都是真實(shí)的,這種有風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝老師
員工的個(gè)稅15號(hào)當(dāng)天報(bào)稅晚了嗎?可以15號(hào)當(dāng)天報(bào)嗎