就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復(fù)印件入賬(當(dāng)時無溝通好,以為丟失,實際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經(jīng)稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當(dāng)時入借:主營業(yè)務(wù)成本-35398.23元 進(jìn)項稅額4601.78 應(yīng)付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調(diào)整嗎?
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經(jīng)營異常了,我現(xiàn)在需要調(diào)整23年年報,應(yīng)該調(diào)整哪里呢,當(dāng)時做的差旅費
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經(jīng)營異常了,我現(xiàn)在需要調(diào)整23年年報,應(yīng)該調(diào)整哪里呢,當(dāng)時做的差旅費
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經(jīng)營異常了,我現(xiàn)在需要調(diào)整23年年報,應(yīng)該調(diào)整哪里呢,當(dāng)時是做的差旅費
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個月6萬左右工資,因為不怎么開票,這樣做合適嗎?他們是臨時工用報個稅嗎,肯定不上保險。因為也不怎么開票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
哦哦,我剛申報了然后點擊繳納稅金及滯納金的時候顯示交款失敗,原因是預(yù)算分配比例與國庫不一致,這個怎么辦呢
去年已交的所得稅填報在本年累計預(yù)交的所得稅
已經(jīng)申報成功了,稅款也跟我計算的一致的,就是扣款界面扣不了款
那個是系統(tǒng)問題,聯(lián)系12366處理