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比如8月出差,填8月差旅費報銷單的時候,能有7月的費用,9月開的發(fā)票嗎?相當于8月報銷的時候沒開出來發(fā)票,9月開出來直接放在8月份了

2024-09-13 10:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-13 10:58

你好,實際操作中是沒問題的。

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2024-09-13
你好用不了9月的這個進項稅額
2024-09-06
不可以的,9月的進項稅發(fā)票,所屬期8月不能抵扣的
2022-08-30
你好,八月份暫估,九月份收到了發(fā)票,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的,不能直接把發(fā)票放到八月份,因為發(fā)票不允許提前做。
2022-09-07
9 月取得的進項發(fā)票不可以抵扣 8 月的銷項稅額。 增值稅一般實行的是 “當月認證當月抵扣” 或 “當月認證次月抵扣” 的規(guī)則,但都是針對當月或之前月份已經(jīng)取得并認證的發(fā)票。9 月取得的進項發(fā)票在 9 月申報 8 月稅款時還未取得和認證,不能用于抵扣 8 月的銷項稅額。即使是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,也需要在規(guī)定的時間和程序下進行抵扣,不能跨月抵扣之前月份的銷項
2024-09-08
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