你好用不了9月的這個進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,8月31號取得的進(jìn)項(xiàng)票可以用于抵扣九月份申報(bào)期的銷項(xiàng)稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報(bào))
老師想請問下,8月份開的票,9月份紅沖了,8月份還要入帳嗎?還是8月份先做進(jìn)去,到9月份的時候在調(diào)出來,
8開的銷項(xiàng)票,9月紅沖了,8月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng),是否會留在9月抵扣?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個月能開進(jìn)項(xiàng)回來抵扣嘛
老師好,咨詢個問題,剛剛成立的公司是輔導(dǎo)期一般納稅人,8月成立的,8月有進(jìn)項(xiàng),8月內(nèi)沒有勾選發(fā)票,也沒有開票出去,9月就0申報(bào)了,9月開票出去了,9月勾選了8月和9月的進(jìn)項(xiàng),10月申報(bào)的時候 是不是 可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
那9月開的這張進(jìn)項(xiàng)票什么時候可以用?
等到10月報(bào)9月的時才可以用的
老師,那8月份要繳納的增值稅就只能實(shí)額繳納了嗎?還是可以有什么辦法可以抵扣一點(diǎn)呢?
沒有辦法,繳納了10月等著退稅吧
那萬一9月開了銷項(xiàng),那這張進(jìn)項(xiàng)就抵扣了,那就不能退稅了嗎?
那就沒有辦法了,抵減了
除非9月份沒開銷項(xiàng),那就可以退稅了?或者以后月份開的銷項(xiàng)一直有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來,那這次9月份開的進(jìn)項(xiàng)就可以退稅了?
是的,你說的是正確的