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郭老師,能不能給我發(fā)一份民間非營利組織發(fā)放工資計(jì)提工資支付一社保公積金,代扣代繳個(gè)稅怎么算

2024-09-13 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-13 10:38

計(jì)提借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本/管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:39

累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 10:46

老師所有的金額都填進(jìn)去正數(shù)是嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:46

你好,哪一個(gè)填寫的都是證書?

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 10:53

老師醫(yī)社保當(dāng)月交為什么要計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-09-13 10:54

你好,應(yīng)付職工薪酬,他核算的內(nèi)容包含著工資、社保、福利費(fèi)、公積金。即使當(dāng)月支付了,也需要通過這個(gè)科目核算。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 11:27

老師,等于說我按照你的分?jǐn)?shù)來做的話,我所有的金額都是填正數(shù)對(duì)不對(duì)?不需要填負(fù)數(shù),然后我想問一下個(gè)稅的話,到底怎么算,然后能不能計(jì)提,個(gè)稅多計(jì)提,實(shí)際沒扣那么多怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-09-13 11:34

多提了紅沖借應(yīng)付的薪酬工資,貸業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸應(yīng)付職工薪酬工資

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齊紅老師 解答 2024-09-13 11:34

如果是多扣除了,借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸應(yīng)付職工薪酬工資借,應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 11:36

老師,我想問一下,我們買了很多那個(gè)電腦,我先記錄什么科目然后他們領(lǐng)用電腦,我在記錄什么科目呢?然后折舊的話我什么時(shí)候提呢?積幾年呢?還有打印機(jī)。

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齊紅老師 解答 2024-09-13 11:38

借固定資產(chǎn)貸銀行存款 次月開始折舊就可以的。你項(xiàng)目沒有開始的時(shí)候就做管理費(fèi)用,如果開始就折舊到成本。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 11:42

老師項(xiàng)目開始了但是我不懂怎么計(jì)提折舊到成本里,能不能幫我寫下我買固定資產(chǎn),領(lǐng)用固定資產(chǎn)然后折舊的分錄民間非營利組織

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齊紅老師 解答 2024-09-13 11:47

借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸累計(jì)折舊

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 12:02

老師讓我購買的時(shí)候我不能直接入成本嗎?因?yàn)樗o我結(jié)算的時(shí)候,我第一年已經(jīng)把東西買完了,那我第一年度的時(shí)候是不是可以把這些電腦全部錄到成本去報(bào)賬了因?yàn)槲义X已經(jīng)花了,那我如果借活動(dòng)成本貸折舊的話,那我怎么做?怎么跟他結(jié)算?那我買的時(shí)候是借固定資產(chǎn)貸銀行存款,然后嗯折舊的話就借成本貸累積折舊這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-13 12:04

你好,金額不大的可以直接做成本,但是你提前買的時(shí)候你就不不要做成本,做周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用的時(shí)候直接做成本,這樣的話就不用折舊了。如果金額大的話,就做固定資產(chǎn)需要折舊。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 12:12

老師買了幾十臺(tái)電腦13萬多,項(xiàng)目開始的時(shí)候買的那我怎么入賬呢怎么做科目,還有折舊的話怎么入成本,需要幾年折舊

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齊紅老師 解答 2024-09-13 12:13

借固定資產(chǎn),貸銀行存款,這樣做固定資產(chǎn)最低折舊3年。電子設(shè)備的,它和你普通的電腦工作的電腦是一樣的。借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸累計(jì)折舊。

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 12:29

老師,就是政府跟我們結(jié)算的時(shí)候我買電腦的能不能直接結(jié)算掉?就不能通過業(yè)務(wù)活動(dòng)成本歸集的話,因?yàn)闃I(yè)務(wù)活動(dòng)成本的話要三年才能攤完嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-13 12:37

那這個(gè)業(yè)項(xiàng)目完成之后,電腦屬于你們單位的還是政府的?

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快賬用戶7805 追問 2024-09-13 12:38

老師還沒有結(jié)束還不知道歸誰,這個(gè)有沒有什么區(qū)別?歸政府怎么做,歸機(jī)構(gòu)怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-09-13 12:40

如果歸對(duì)方的話,你們單位直接做存貨里面 項(xiàng)目開始直接銷售給對(duì)方就可以了,也不需要攤銷,不需要折舊的

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2024-09-13
你好,借:費(fèi)用類——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計(jì)入對(duì)應(yīng)科目) ?貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ? ? ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資 ?貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) ? ? ? ? 其他應(yīng)收(付)款——社保費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 借:費(fèi)用類-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) ? ? 貸:銀行存款
2025-01-19
您好,以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的 個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款 5241.14 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸:銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
2024-09-16
同學(xué),你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 1000 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 200 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? ?200 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? ?1000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅10 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金890 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)200 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)100 貸:銀行存款或現(xiàn)金300 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅10 貸:銀行存款或現(xiàn)金 10
2024-09-16
你好,代交代扣的是工資現(xiàn)金所得個(gè)人所得稅嗎?
2024-08-24
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