是的,這兩個(gè)表中的研究費(fèi)用應(yīng)該對(duì)應(yīng)相等,確保數(shù)據(jù)一致性。
老師你好,我這個(gè)是在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào),A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那表的,為什么51列,九、那行本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額沒(méi)有數(shù)據(jù)的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳的問(wèn)題:A104000表中19行研究費(fèi)用金額與A107010表中第27行的金額必須相等嗎?
老師,匯算清繳時(shí)候,有個(gè)A107012研發(fā)費(fèi)的表,企業(yè)賬上有個(gè)科目,研發(fā)支出/費(fèi)用化支出/長(zhǎng)期費(fèi)用攤銷,這個(gè)科目的累計(jì)數(shù)填表里哪一行呀,還是說(shuō)不用填
企業(yè)所得稅匯算清繳改了A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表格里面48行數(shù)字從0改為881965.43元,51行數(shù)字從2832291.02元改為1950337.59元,匯算清繳清繳的這些表格,哪些表格哪些數(shù)字會(huì)有變動(dòng)
老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳A類表中期間費(fèi)用表里的研究費(fèi)用這行數(shù)字和A107012表研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)應(yīng)該是相同的對(duì)嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過(guò)多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒(méi)有帶出來(lái)?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬(wàn),是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬(wàn)
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
如果之前年度研發(fā)費(fèi)用在期間費(fèi)用里數(shù)據(jù)大,而A107012表里小,現(xiàn)在可以更正對(duì)吧,這樣之前加計(jì)扣除就少了,
對(duì)于前期錯(cuò)誤,可通過(guò)年度匯算調(diào)整,將實(shí)際研發(fā)費(fèi)用準(zhǔn)確反映。若發(fā)現(xiàn)前年度數(shù)據(jù)錄入有誤,應(yīng)及時(shí)更正,確保加計(jì)扣除符合實(shí)際情況。但具體操作需遵守稅法規(guī)定,可能涉及追溯調(diào)整或補(bǔ)繳稅款,建議咨詢專業(yè)人士。
嗯嗯 明白
好的,如果有更多問(wèn)題,隨時(shí)歡迎提問(wèn)。祝您財(cái)會(huì)工作順利!