只要不是灰色,你都 可以手動(dòng)填寫(xiě),
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷(xiāo)售商品收入、門(mén)面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門(mén)取得專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額??
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷(xiāo)售商品收入、門(mén)面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門(mén)取得專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷(xiāo)售商品收入、門(mén)面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門(mén)取得專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實(shí)行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷(xiāo)售商品收入、門(mén)面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤(rùn)、從政府部門(mén)取得專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額時(shí),按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支了成本、費(fèi)用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時(shí)交貨支付了合同違約金,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問(wèn)題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報(bào)時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行預(yù)繳申報(bào)? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時(shí),應(yīng)填寫(xiě)哪些申報(bào)表?在什么時(shí)間進(jìn)行匯算清繳申報(bào)? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)如何進(jìn)行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報(bào)時(shí),如何計(jì)算應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? ?
企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書(shū),在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí),填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說(shuō)與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致,我又增加了該表,把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后,風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒(méi)有填高新企業(yè)企業(yè)證書(shū),實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問(wèn)題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書(shū)的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表?基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無(wú)法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊?
老師,我想咨詢(xún)下,這張發(fā)票,如果對(duì)方季度沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi),農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個(gè)需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來(lái)是誰(shuí)比較好一點(diǎn)?
老師,我們填匯算清繳,這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開(kāi)了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤(rùn)分配都分配掉收到分紅9萬(wàn)多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)暇用衿髽I(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣(mài)車(chē),增值稅已報(bào),賣(mài)車(chē)收入放在營(yíng)業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶(hù)整個(gè)24年凍結(jié)了(不能出只能進(jìn)賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補(bǔ)虧損表是自動(dòng)生成的嗎,還是手填的
注銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)的流程是什么?
但是要去柜臺(tái)修改
你可以在電腦上先填寫(xiě),打印,前臺(tái)就按你改的修改
21年的不能電腦上修改了。
可以更正申報(bào)的,同學(xué)。
老師 就是不可以呀 我們這邊不可以
同學(xué)你可以在23年填寫(xiě),不用申報(bào)你的目的是為了知道哪些是不能手動(dòng)填寫(xiě)的