你好,借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借銀行存款負數(shù), 貸,主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務,現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務,現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師請問一下,就是生產(chǎn)型企業(yè),銀行對賬單6月份購進原材料兩萬多,然后有加工費兩萬多,而這個月實際開票6000,那么請問原材料領料和直接人工產(chǎn)成品怎么來做來,我剛接手過來,公司提供不料入庫出庫領料單這些,就讓我根據(jù)銀行回單來做,我看之前的會計就是每個月把材料領完,但是一看庫存又是零,遇到這樣我該如何處理呀
老師,我們生產(chǎn)設備采購原材料,之前領用了A原材料,該設備已經(jīng)完工,結轉庫存商品了,跨年后匹配不上將原材料又退回來了,請問我這里怎么賬務處理退庫的話,
老師,年初有一個員工借款購買材料 借其他應收款 貸原材料 ,之后拿發(fā)票來沖賬,借原材料 貸其他應收款 這個材料用在項目上 借生產(chǎn)成本-某某項目-原材料 貸原材料 之后產(chǎn)成品 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 出售 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 這樣的過程,但是現(xiàn)在需要抵扣的時候發(fā)現(xiàn)這種發(fā)票對方已經(jīng)紅沖了,那我的賬該怎么做了,老師
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,您看下我是這么處理的可以么?這樣倉庫庫存數(shù)和賬上面的庫存數(shù)一致了,
因為他這個設備只是目前結轉在了庫存商品里面還沒銷售完畢。
那你看一下你的原材料會不會出現(xiàn)負數(shù),這樣的話這個是完整的嗎?
原材料不會是負數(shù)啊 原材料不是退庫么 ?原材料是正數(shù)呀老師
庫存商品我剛才寫錯了,因為你庫存商品在貸方有余額,現(xiàn)在是。
因為他這個設備生產(chǎn)完還沒銷售,,庫存商品在借方余額 現(xiàn)在是沖一部分退回原材料的部分。
可以的,可以這么做的。