成本票稅率0意味著免稅,理論上可以作為成本抵扣。但具體是否合規(guī)需參照稅法和合同約定,最好咨詢專業(yè)人士確認。
老師,你好,我想問一下,我們公司上個月是小規(guī)模這個月變更成了一般納稅人,然后上個月對方給我們開的專票這個月我們發(fā)現(xiàn)稅號開錯了,然后他們這個月重新給我們開了,請問能抵扣嗎
你好,我想問一下,開票人是這樣的,這個發(fā)票還能用嗎?普通發(fā)票。對方公司給我們開的發(fā)票。謝謝了
老師好,對方公司開給我們的運輸服務費發(fā)票稅率選了13個點,他們不想沖紅這張票,那這個票我們能用嗎
老師您好!我想問下這個專票密碼區(qū)是這個樣子,這個發(fā)票對嗎能用嗎?對方說是電子稅務局開出來的
老師,對方開給我們的普票是0稅率的,能用嗎
請問收取的合同履約保證金因對方違約不退回時,應計入管理費用還是營業(yè)外收入?
老師好!想問下個體戶稅務提交了注銷,清稅證明下來了,可以撤銷恢復正常么
我公司非專利技術轉讓13個月,按月支付,我開發(fā)票時單位開什么?
老師 關于結轉增值稅問題,1.我每月并每月,把當月銷項和進項結轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅中。 若是當月銷項大于進項,我就直接做一筆,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。這一個分錄 。可以這樣嗎。 (因為如果只做這一筆分錄 就造成應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是一直有余額的。 有的老師說這科目可以有余額, 有的老師說不可以 我現(xiàn)在也有點暈
甲向乙買材料,乙為什么能把對甲的應收賬款劃分成交易性金融資產,感覺好奇怪
鐵路局手寫代用票可以稅前扣除嗎
老師麻煩問下,現(xiàn)在要是開以前稅率的發(fā)票 當時沒有申報未開票收入 這個怎么辦哦?
與任職單位解除勞動關系取得的一次性經濟補償金,超出上傘平均工資3倍的部分如何計算個人所得稅?
老師,前期有筆費用抵扣了進項,后期轉出了,分錄這樣做對嗎
請問社區(qū)食堂,和菜品定制成本怎么核算
好的,老師知道了
沒問題,有其他財會疑問隨時問我。