 
                            同學,你好 這個調(diào)不了了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是建筑公司同時開了三個項目,現(xiàn)在也都完工了,現(xiàn)在收到了甲方的這個工程款,我做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這三個項目應(yīng)該怎么分化成本?,因為當時的成本是沒有按項目區(qū)分的,我現(xiàn)在該怎么做這個成本?
老師,我們公司在發(fā)生支出的時候還沒有簽合同,所以費用記在了項目上,主營業(yè)務(wù)成本-項目成本,這個月合同簽回來了,但是主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我現(xiàn)在怎么樣才能把之前記在項目成本的金額轉(zhuǎn)到合同成本里?
老師,我們是建筑工程企業(yè),2022年9月,一筆機械租賃發(fā)票,我備注看錯項目,A項目入錯B 項目,當時分錄是借工程施工B 項目 貸 應(yīng)付賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,也結(jié)轉(zhuǎn)進成本,分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工項目B ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)項目成本入錯了,倒是B項目成本超高,要如何調(diào)整呢?
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項目成本,7月開了發(fā)票,確認了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀?當時暫估成本的分錄做的是 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項目成本
老師你好,建筑施工項目分項目核算成本了,如我這個月A項目開了發(fā)票,這個月沒有取得成本發(fā)票,不能結(jié)轉(zhuǎn)B項目的成本是這意思嘛
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個項目如果開票的話就超過500萬,準備開一個分公司,總公司和分公司合計金額超過500萬,會判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟補償金需要合并工資薪金申報個稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個說法對嗎?
老師,這個具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機票可以開專票嗎?
學校開非稅發(fā)票 ,學生考試費開了一張票,已經(jīng)交費了,財務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個退付說明,這個說明怎么寫呀
以前年度多計提銷項稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價,可以報銷嗎?
但是成本確實入錯了
同學,你好 項目入錯了,但是科目沒有錯,對嗎?
對,科目啥的都沒錯,只是項目錯了,這樣分項目核算的話,單個項目的利潤就不對了,偏差太大了
同學,你好 如果要調(diào)的話 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 負數(shù)? 輔助科目錯的項目 借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 正數(shù)? 輔助科目對的項目
老師,那合同履約成本就不用再調(diào)整了是嗎?這個主營業(yè)務(wù)成本,在月末也結(jié)轉(zhuǎn)損益了,沒事嗎
同學,你好 你輔助科目是放在哪個科目下面的
合同履約成本和主營業(yè)務(wù)成本都輔助核算了
同學,你好 那都要調(diào)
老師,那合同履約成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了,再調(diào)的話,還可以嗎?
同學,你好 可以,做一正一負
老師,只調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本可以嗎?
同學,你好 也是可以的