稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入 這樣代進(jìn)去已知數(shù)計算
我司原財務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計算進(jìn)項(xiàng)稅額
打擾一下老師,我公司不含稅的銷售額4917987.41,交的增值稅稅負(fù)控制在10%,你給我算一下需要進(jìn)項(xiàng)多少?怎么計算進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅稅負(fù)怎么計算的?每個月需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)?我們會計說按年度平均值這又是什么意思
對,知道稅負(fù)率,銷項(xiàng)稅額,上期有留底,本期有加計抵減,本期的進(jìn)項(xiàng)需要勾選多少怎么計算?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗(yàn)了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是哪個數(shù) ,上個月報表上的數(shù)嗎
是稅額哦 銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
從哪里取數(shù)這個數(shù)值
你賬上就有的哦 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
根據(jù)增值稅報表算不出來么
可以 你只要有數(shù)據(jù)就可以
能舉例說明一下么?
你得知道你的銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)收入 還有稅負(fù)率 只能有一個未知數(shù)
比如8月收入是500 ,稅負(fù)率1% ,7月已經(jīng)繳納增值稅100 ,計算這個月需要勾選多少進(jìn)項(xiàng)
同學(xué)你好 八月和七月的沒關(guān)系呀 1%=(500-進(jìn)項(xiàng))/收入不含稅金額
年稅負(fù)率控制在1% ,不考慮7月的全年累計收入嗎
同學(xué)你好 不用的 只要每月的都達(dá)到稅負(fù)率就可以
也不考慮前面的已交增值稅嗎 ? 就只算當(dāng)月的?
只要每月都夠百分之一就可以了
每個月都夠1% ,那年度不就12%了嗎
同學(xué)你好 不是呀 他不是這么理解的 因?yàn)槟闶杖胍苍谠黾友?又不是只有交的稅費(fèi)增加了
你的意思就是每月算勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候 ,根據(jù)當(dāng)月的不含稅銷售收入去算 ,不用考慮年度的那個數(shù)是嗎?
同學(xué)你好 嗯 只要按月都夠了那你年度也夠了