按合計(jì)金額交印花稅,按營業(yè)賬簿交,稅率0.025%
法人獨(dú)資的公司,原注冊資本200萬,實(shí)收資本120萬,現(xiàn)在注冊資本減資成100萬了,那原來賬上多出的20萬實(shí)收資本怎么處理??是放在其他應(yīng)付款退回??還是直接轉(zhuǎn)到資本公積??
老師,一個小公司原來注冊資本是20萬,已實(shí)繳,今年進(jìn)行股權(quán)變更,注冊資本增加到500萬,沒有實(shí)繳,原來的會計(jì)給做賬了,借:其他應(yīng)收款 480萬元 貸:實(shí)收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
老師,俺這建筑公司前期是在代賬公司,今年從代賬公司給賬拿過來,根據(jù)公司登記的成本表上,資金表上,統(tǒng)計(jì)過來的數(shù)據(jù)貨幣資金25萬元 應(yīng)收帳款100萬,其他應(yīng)收1024萬(1000萬是投資款,24萬是保證金) 應(yīng)付賬款62255元,實(shí)收資本1000萬,這期初資產(chǎn)負(fù)債表都不平,原因在哪
你好,老師,我公司注冊資本1000萬,實(shí)收資本被做到了1500多萬,現(xiàn)在要更換法人(股東),120萬價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司目前虧損狀態(tài),要交轉(zhuǎn)讓價(jià)的20%繳納個稅?印花稅是按實(shí)收資本萬分之五減半繳納?還有增資這一塊會涉及到哪些稅?
您好老師,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資本是1000萬,實(shí)收資本10萬,轉(zhuǎn)讓協(xié)議上是這樣寫的,股東將公司1000萬占注冊資本100%實(shí)收資本10.5萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給李,轉(zhuǎn)讓價(jià)格10.5萬元。這個怎么做賬務(wù)處理,分錄怎樣寫?5000元是之前年份的盈利,有未分配利潤2000元,有盈余公積3000元。
4個自然人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其中2個股東,(實(shí)收資本已到位),賬上有未分配利潤,個稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開“活性畜*活體貓”可以嗎
老師,減免所得稅額本年累計(jì)金額,是啥
老師,現(xiàn)在個體工商戶個人經(jīng)營所得說稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
老師,我上季度的所得稅就是0申報(bào),這個季度有數(shù)據(jù),上季度和這季度會不會有很大變動
員工這個月轉(zhuǎn)正,雙休工資怎么核實(shí)合理,試用期工資5500,轉(zhuǎn)正后7000
合伙企業(yè)個人合伙人分配比例是怎么來的呢?
您好,開了一個藥房,藥房是不是屬于小規(guī)模納稅人,是不是季度不超30萬元就免征增值稅,如果其中一個月銷售額18萬,但是總的季度銷售不超30萬,這樣可以免征增值稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
超過三十人交殘保金,是指1-12月人數(shù)相加除以12的數(shù)超過三十人嗎
按期間交嗎?稅務(wù)局說的是,
資本公積法人轉(zhuǎn)賬投資款,是借銀行,貸資本公積嗎?之前那個是這樣做的
超過注冊資本就是那樣做的
那我稅款所屬期是選20年是嗎
是的,就是那樣申報(bào)的
稅目只有資金賬簿比較符合,稅率0.0005
是的,以前是萬分之5的哈
但是我剛剛看20年的做賬軟件里面交了八千多的印花稅呢
看后邊的憑證是申報(bào)那年的印花稅?
不是,看了申報(bào)表是購銷合同
那么申報(bào)了自己補(bǔ)申報(bào)了就行,
我們是4s店,每個月也要申報(bào)購銷合同印花稅嗎?
是的,就是那樣子的
那我看申報(bào)表,前面那些年都沒申報(bào),而且他們銷售寫合同有些是包牌價(jià),比如合同包牌價(jià)160000,購置稅保險(xiǎn)那些20000不是我們收款啊,金額應(yīng)該用多少
不是你們收款的需要單獨(dú)列出,不然就得申報(bào)印花稅
那以前一直都沒申報(bào)的咋辦
那個只有補(bǔ)申報(bào)了,