對(duì),如果要退,就是這么操作:借資本公積,貸銀行存款。這樣會(huì)計(jì)上就反映了資本公積減少,同時(shí)現(xiàn)金增加的情況。
老師,公司股東增資200萬(wàn),股東實(shí)際轉(zhuǎn)讓300萬(wàn),超出的100萬(wàn)是否放入資本公積。 借:銀存 300 萬(wàn)貸:實(shí)收資本200萬(wàn) 資本公積100萬(wàn)
股東要撤資了 ,在資本公積里面的錢(qián),做會(huì)計(jì)分錄是不是直接做:借:資本公積,貸:銀行存款。老師
老師,按照你這樣講我做了,第二步 借實(shí)收資本_老股東400 貸銀行存款350這里,銀行只支付了老股東250,其余100還欠款了,是不是應(yīng)該這樣做, 借實(shí)收資本老股東400 貸銀行存款250 其他應(yīng)付款新股東100 資本公積50
請(qǐng)教老師借銀行存款100貸實(shí)收資本80資本公積-股本溢價(jià)20,后期的股本溢價(jià)處理方式是怎樣的,股東退股,返還,借資本公積-股本溢價(jià)20貸銀行存款20這樣的分錄嗎?股本溢價(jià)還有其它處理賬務(wù)分錄嗎
股東退股,我們支付本金和利息,我可以這樣做分錄嗎?借:實(shí)收資本 資本公積 貸:銀行存款
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)疚捶峙淅麧?rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱(chēng),這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問(wèn)一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門(mén)窗企業(yè),給客戶(hù)安裝窗戶(hù)租了個(gè)吊車(chē),這個(gè)吊車(chē)費(fèi)用要怎么走?簽合同,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開(kāi)發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷(xiāo)確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2沒(méi)有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問(wèn)一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)做注資款嗎