你好,肯定的,不調(diào)整的你賬務(wù)和申報(bào)不一致
請問老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎?
我們公司是商貿(mào)公司一般納稅人,現(xiàn)在被查2021年到2023年的賬,稅管員說我們交稅太少,抵扣的進(jìn)項(xiàng)太多。稅局要我們補(bǔ)2023年的增值稅和企業(yè)所得稅。做無票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值稅申報(bào)表是嗎?還要調(diào)整2023年的年度匯算清繳表是嗎?那我們還需要更正2023年第4季的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。稅管員要我們做一筆無票收入在2023年12月份。那我要更正2023年12月份的增值稅申報(bào)表。更正2023年的匯算清繳表。我還要更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
稅務(wù)稽查我們要補(bǔ)2022年12月份無票收入172萬,和2023年12月份無票收入100萬。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)2022年年報(bào)和2023年年報(bào)。更正2022年12月份增值稅申報(bào)表,2023年12月份增值稅申報(bào)表。那我還需要調(diào)我2022年12月份和2023年12月份的賬嗎?我需要更正20 22年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
這個(gè)月被稅務(wù)稽查,稅局要我們公司?2022年2023年無票收入200多萬。已經(jīng)去大廳更正年報(bào)和增值稅申報(bào)表。那這個(gè)月補(bǔ)以往年的無票收入分錄要怎么做呢?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
那就是要調(diào)整2022年2023年的賬是嗎?然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表?
是的,你說的是對的