9 月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以抵扣 8 月的銷項(xiàng)稅額。 增值稅一般實(shí)行的是 “當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣” 或 “當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣” 的規(guī)則,但都是針對當(dāng)月或之前月份已經(jīng)取得并認(rèn)證的發(fā)票。9 月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在 9 月申報(bào) 8 月稅款時(shí)還未取得和認(rèn)證,不能用于抵扣 8 月的銷項(xiàng)稅額。即使是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,也需要在規(guī)定的時(shí)間和程序下進(jìn)行抵扣,不能跨月抵扣之前月份的銷項(xiàng)

老師,8月31號取得的進(jìn)項(xiàng)票可以用于抵扣九月份申報(bào)期的銷項(xiàng)稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報(bào))
8開的銷項(xiàng)票,9月紅沖了,8月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng),是否會留在9月抵扣?
老師好,8月開的銷項(xiàng)發(fā)票,有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是8月底勾選還是9月納稅申報(bào)勾選
老師好,咨詢個(gè)問題,剛剛成立的公司是輔導(dǎo)期一般納稅人,8月成立的,8月有進(jìn)項(xiàng),8月內(nèi)沒有勾選發(fā)票,也沒有開票出去,9月就0申報(bào)了,9月開票出去了,9月勾選了8月和9月的進(jìn)項(xiàng),10月申報(bào)的時(shí)候 是不是 可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
老師麻煩問下比如我們8月份差進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月又有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,8月份報(bào)稅抵扣的時(shí)候還是可以用9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會計(jì)中級職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請問針對公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)


老師,那這張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在稅務(wù)數(shù)字賬戶里還沒顯示是什么原因呢?還是10月份的時(shí)候才會查的到這張發(fā)票?
是的 十月的時(shí)候才可以抵扣 九月才開進(jìn)來的發(fā)票不能抵扣八月的銷項(xiàng)
那我這個(gè)月申報(bào)8月份的稅時(shí),可以先申報(bào)了,不繳納稅款,8月的申報(bào)期過后,做留抵抵欠的這個(gè)操作?
嗯,這個(gè)是可以操作的
那到時(shí)候就相當(dāng)于9月的這張進(jìn)項(xiàng)就抵扣了8月的銷項(xiàng)稅了嗎?那老師,留抵抵欠這個(gè)具體要怎么操作?
登錄電子稅務(wù)局:首先,納稅人需要使用自己的稅務(wù)登記號和密碼登錄到電子稅務(wù)局系統(tǒng)。 進(jìn)入相關(guān)模塊:在電子稅務(wù)局首頁或主菜單中,找到并點(diǎn)擊“我要辦稅”或類似功能的模塊,然后進(jìn)一步選擇“一般退稅管理”或“增值稅留抵抵欠”等具體功能菜單。這一步可能因各地電子稅務(wù)局系統(tǒng)界面的不同而略有差異。 填寫和提交信息:進(jìn)入增值稅留抵抵欠界面后,系統(tǒng)會自動(dòng)帶出納稅人的留抵信息、欠稅信息以及呆賬稅金信息。納稅人需要核對這些信息,并根據(jù)實(shí)際情況選擇是否同時(shí)抵繳滯納金。確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊“提交”按鈕。 審核和處理:提交后,系統(tǒng)會根據(jù)納稅人提交的信息進(jìn)行自動(dòng)審核或轉(zhuǎn)入人工審核。如果符合智能審核規(guī)則,系統(tǒng)將自動(dòng)辦結(jié)留抵抵欠流程,納稅人可以查看申請資料和電子文書。如果不符合自動(dòng)審核條件,將轉(zhuǎn)入人工審核,納稅人可以通過進(jìn)度查詢查看辦理進(jìn)度。 查看結(jié)果:審核通過后,納稅人可以在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中查看留抵抵欠的結(jié)果,包括留抵稅額抵減欠稅的計(jì)算表和相關(guān)通知書。
那這個(gè)留抵抵欠的話,是這個(gè)月的征期過后就可以操作了嗎?給是得等到10月份才能操作呢?
十月份才可以操作