7月電費(fèi)雖然8月收到發(fā)票,但根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)計(jì)入7月費(fèi)用。確認(rèn)發(fā)票無(wú)誤后,直接作為7月成本入賬即可。
老師,8月開(kāi)的發(fā)票能做到7月賬上嗎?比如電費(fèi)
8.14號(hào)支付2020年7月到2021年月電費(fèi)。并開(kāi)具發(fā)票,如何記賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是8月初交的7月的物業(yè)管理費(fèi)及水電費(fèi),物業(yè)費(fèi)的發(fā)票及水電費(fèi)的收據(jù)也是8月初才拿回來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)這入賬是要入在8月才是7月呢?
8月4日,供電公司提示欠費(fèi),交了電費(fèi),3200元,8月12日開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是7月1日至7月31日的電費(fèi),5400元,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)7月份收到5月份的電費(fèi)發(fā)票,如何做賬
老師 你好 我想問(wèn)下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫(xiě)借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財(cái)務(wù)說(shuō)這么寫(xiě)不對(duì),我又紅沖了,又重新寫(xiě)分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤(rùn)就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對(duì)吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項(xiàng)
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會(huì)寫(xiě)字的,我們可以寫(xiě)了老人家按手印嗎?然后我們拍個(gè)照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習(xí)
老師你好,商務(wù)會(huì)計(jì),是什么意思,有個(gè)老板說(shuō),他公司是商務(wù)會(huì)計(jì),是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下餐飲行業(yè)購(gòu)買面條,一般是計(jì)入庫(kù)存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開(kāi)走了,然后保險(xiǎn)公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個(gè)人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開(kāi)始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列
發(fā)票開(kāi)出來(lái)才知道具體金額
7月可以暫估嗎,8月收到專票再紅沖根據(jù)發(fā)票入賬
可以暫估處理,先記錄一筆預(yù)估費(fèi)用,待8月收到正式發(fā)票時(shí),沖減暫估,按實(shí)際金額入賬。這樣能確保會(huì)計(jì)期間費(fèi)用與收入匹配。
對(duì),先暫估,8月收到發(fā)票后沖回暫估,按實(shí)際金額入賬。這樣能保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)來(lái)聊!