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甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備 的各種物資500 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為65 000元,全部用于工程 建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為400000元,應(yīng)計工程人員工資 100 000 元。支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費30 000元,稅率9%,增值稅稅 額2 700元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài)
2.甲公司自建廠房一幢,購入為工程準備的各種物資300 000元,支付的增值稅額為39 000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為70 000元,稅務(wù)部門確定的計稅價格為100 000元,增值稅稅率13%;工程人員應(yīng)計工資100 000元,用銀行存款支付的其他費用30 000元。不考慮其他稅費,工程完工并達到預定可使用狀態(tài)。 要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司自建廠房的會計分錄
某企業(yè)自行建造生產(chǎn)用A設(shè)備一套,購入所需的各種物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款100 000元,增值稅17 000元,款已付,已全部用于建造A設(shè)備。建造過程中領(lǐng)用生產(chǎn)用料實際成本為2 000元,還領(lǐng)用本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本2 000元,售價2 500元,應(yīng)付工程人員工資20 000元,支付其他費用3 755元。A設(shè)備已交付使用,該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年購入需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,有關(guān)資料如下: (1) 4月5日,購入生產(chǎn)設(shè)備,以銀行存款支付價款500 000元, 增值稅65 000元,投入安裝。 (2) 4月8日,購入工程物資,以銀行存款支付價款100 000元,增值稅13 000元,工程物資驗收入庫。 (3) 4月12日,設(shè)備安裝工程領(lǐng)用工程物資一批,計價90 000元: (4) 4月30日,設(shè)備安裝工程應(yīng)分配的安裝人員工資30 000元。 (5) 5月10日,設(shè)備安裝完畢,達到預定可使用狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年6月1日,自行建造廠房一幢,購入為工程準備的各種物資400 000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為52000 元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實際成本為300 000元,應(yīng)計工程人員薪酬工資 100 000元。支付的安裝費取得增值稅專用發(fā)票上注明的安裝費30 000元,稅率9%,增值稅稅額 2700元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài),甲公司應(yīng)編制如下會計分錄: (1)購入工程物資時(4分): (2)領(lǐng)用工程物資時(3分): (3)領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥時(3分): (4)分配工程人員薪酬時(3分): (5)支付工程發(fā)生安裝費時(4分): (6)工程完工并達到預定可使用狀態(tài)時(3分):
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
借:工程物資500000 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅(進項稅額)80000 貸:應(yīng)付賬款580000 借:在建工程500000 貸:工程物資500000 借:在建工程48000 貸:庫存商品40000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)8000 借:在建工程18000 貸:應(yīng)付職工薪酬18000
借:在建工程20000 貸:原材料20000 借:在建工程9000 貸:銀行存款9000 借:固定資產(chǎn)595000 貸:在建工程595000