你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這些業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
正保公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,購置了一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,與該設(shè)備有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1)201×年1月20日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,供生產(chǎn)車間使用,增值稅專用發(fā)票上注明的買價為400 000元,增值稅額為52 000元;另支付保險費(fèi)及其他費(fèi)用29 000元。 (2)領(lǐng)用設(shè)備交付本公司安裝部門安裝。安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司生產(chǎn)用原材料一批,該項(xiàng)原材料的實(shí)際成本為60 000元,購進(jìn)時支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為7 800元。 (3)安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司部門產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為400 000元,稅務(wù)部門核定的計(jì)稅價格為600 000元,適用的增值稅稅率為13%。 (4)領(lǐng)用本企業(yè)工程物資一批,價款為100 000元。 (5)月末分配安裝工程人員工資及福利費(fèi)26 200元,用銀行存款支付其他安裝費(fèi)用4 600元。 (6)201×年6月30日,安裝工程結(jié)束并隨即投入使用。 要求:編制甲公司201×年度購建設(shè)備的有關(guān)會計(jì)分錄。
8.企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。有關(guān)購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)20x8年12月20日購買生產(chǎn)用設(shè)備一臺,價款300 000元,增值稅款為39 000元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,直接進(jìn)行安裝。 (2)安裝過程中領(lǐng)用本企業(yè)產(chǎn)品70 000元,應(yīng)付安裝工程人員薪酬30 000元。 (3)安裝工程于20x8年12月31日完工,交付使用。 (4)該設(shè)備預(yù)計(jì)使用8年,預(yù)計(jì)凈殘值率5%,該設(shè)備使用6年后出售,售價150 000元,增值稅款為19 500元,款項(xiàng)已收到存入銀行。該設(shè)備出售時已累計(jì)計(jì)提折舊285 000元,無減值。要求:編制轉(zhuǎn)入清理、出售和結(jié)轉(zhuǎn)處置損益的分錄。 請問第4問如何做
甲公司2016年3月12日購入一臺需要安裝的設(shè)備,( 1 ) 增值稅專用發(fā)票上注明價款800 000元,增值稅款136 000元,發(fā)生裝卸費(fèi)48 000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。( 2 ) 在安裝過程中,領(lǐng)用原材料100 000元,材料購進(jìn)時增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17 000元。同時應(yīng)支付安裝工人工資52 000元。( 3 ) 該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值4 000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求: ( 1 ) 作出甲公司購買設(shè)備的會計(jì)分錄。( 2 ) 作出安裝設(shè)備的會計(jì)分錄。( 3 ) 作出設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會計(jì)分錄。( 4 ) 采用年限平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額
甲公司2016年3月12日購入一臺需要安裝的設(shè)備, ( 1 ) 增值稅專用發(fā)票上注明價款800 000元,增值稅款136 000元,發(fā)生裝卸費(fèi)48 000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。 ( 2 ) 在安裝過程中,領(lǐng)用原材料100 000元,材料購進(jìn)時增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17 000元。同時應(yīng)支付安裝工人工資52 000元。 ( 3 ) 該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值4 000元,預(yù)計(jì)使用5年。 要求: ( 1 ) 作出甲公司購買設(shè)備的會計(jì)分錄。 ( 2 ) 作出安裝設(shè)備的會計(jì)分錄。 ( 3 ) 作出設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的會計(jì)分錄。 ( 4 ) 采用年限平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年購入需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,有關(guān)資料如下: (1) 4月5日,購入生產(chǎn)設(shè)備,以銀行存款支付價款500 000元, 增值稅65 000元,投入安裝。 (2) 4月8日,購入工程物資,以銀行存款支付價款100 000元,增值稅13 000元,工程物資驗(yàn)收入庫。 (3) 4月12日,設(shè)備安裝工程領(lǐng)用工程物資一批,計(jì)價90 000元: (4) 4月30日,設(shè)備安裝工程應(yīng)分配的安裝人員工資30 000元。 (5) 5月10日,設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。
拼多多電商.我是把所有訂單導(dǎo)出來篩選掉取消的訂單_售后退款+退款退貨=收入,這樣對嗎?
老師,請問安全生產(chǎn)費(fèi)用提取了,怎么使用,還是要對應(yīng)發(fā)票沖嗎
老師,個稅大陸人可以0申報(bào),香港人不可以0申報(bào)嗎
老師,您好! 想咨詢下,公司裝修合同總價款:36萬 ,約定分四次付款: 施工期:30%、40%、27% 保修期:3% 保修期那筆尾款,要在一年半后支付。這種情況,如果裝修款以長期待攤費(fèi)用在房屋租賃期進(jìn)行攤銷,賬上怎么處理比較合規(guī)?最后一筆的費(fèi)用?
老師,有個香港同事,這個月沒工資,香港人不能0申報(bào)的嗎
固定資產(chǎn)都有5%的凈殘值嗎?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時,A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
對的做分錄
你好 (1) 4月5日,購入生產(chǎn)設(shè)備,以銀行存款支付價款500 000元,增值稅65 000元,投入安裝。 借:在建工程??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (2) 4月8日,購入工程物資,以銀行存款支付價款100 000元,增值稅13 000元,工程物資驗(yàn)收入庫。 借:工程物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (3) 4月12日,設(shè)備安裝工程領(lǐng)用工程物資一批,計(jì)價90 000元: 借:在建工程,貸:工程物資 (4) 4月30日,設(shè)備安裝工程應(yīng)分配的安裝人員工資30 000元。 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 (5) 5月10日,設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程??
謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。