借應(yīng)收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 借銀行存款994.5 財務(wù)費(fèi)用5.5 貸應(yīng)收賬款1000

你好,老師,請問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請問這個怎么做賬呢
請問公司法人通過微信收款二維碼掃碼轉(zhuǎn)賬到對公賬戶2200元 但是微信手續(xù)費(fèi)扣除了11.88元 實際到對公賬戶的金額是2188.12元 出納應(yīng)該怎么登日記賬呢?現(xiàn)金日記賬跟銀行存款日記賬都要登嗎?
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費(fèi),假如客戶支付100元,手續(xù)費(fèi)3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
老師,我們通過上海富有掃碼平臺收款,假如收款100元,實際到賬90元,10元是做手續(xù)費(fèi),但是這個平臺必須當(dāng)月結(jié)束,在下個月把手續(xù)費(fèi)匯總開發(fā)票給我們,開票信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi),在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢,在下個月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理,謝謝老師
老師 客戶在轉(zhuǎn)入對公賬戶的款項是5000,但是對公賬戶只收到4985,銀行手續(xù)費(fèi)扣掉15元,但是銀行回單沒有15元手續(xù)費(fèi)的單子,請問這個做賬的金額要怎么處理呢?
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
借 銀行存款 994.5 手續(xù)費(fèi)5.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入 990.1 未交增值稅9.9 老師您看我這樣對嗎
你的會計分錄是對的,沒問題
嗯嗯好的謝謝老師
不客氣祝你工作順利