同學(xué)你好 收到發(fā)票沖減往來就可以了
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯了 應(yīng)該從另外一個賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務(wù)費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務(wù)費用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師您好,請教您一個問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額,我們實際酒店收到122款項,其中11元為平臺服務(wù)費,我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢???
我們公司微信收款,收客戶貨款3000+2%的服務(wù)費,在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信,這樣怎么做賬務(wù)處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務(wù)費,我們在京東下單付款是5000元,下個月初給京東開6%的推廣費發(fā)票,這2000元差額會退回,應(yīng)該怎么處理。謝謝老師
老師,我們通過上海富有掃碼平臺收款,假如收款100元,實際到賬90元,10元是做手續(xù)費,但是這個平臺必須當(dāng)月結(jié)束,在下個月把手續(xù)費匯總開發(fā)票給我們,開票信息技術(shù)服務(wù)費,手續(xù)費,在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢,在下個月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理,謝謝老師
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務(wù)報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
當(dāng)月,借,銀行存款90,財務(wù)費用10,貸,應(yīng)收賬款100,然后這100元,正常開發(fā)票給客戶,應(yīng)收賬款就沒有了,次月,在收到10元的發(fā)票我怎么做呢,還是不明白呢
同學(xué)你好 收到發(fā)票的時候附在上月十元的后面
3月開的手續(xù)費,可以附在在2月的憑證里?
同學(xué)你好 這個可以的哦
可是我收到的發(fā)票,不止這一筆10元,一個月匯總開下來有幾萬塊,一涉及到的憑證有一百多張,我要怎么附在后面
是一次性開這么多嗎
是的,當(dāng)月結(jié)束,下月匯總,給我們開手續(xù)費發(fā)票
同學(xué)你好 一個月就幾萬塊的金額嗎
幾萬塊暫時沒有,我是打個比方,因為目前一個月下來也有4000多發(fā)票了,后面業(yè)務(wù)也會越來越多,老師,我能不能當(dāng)月的手續(xù)費掛在富有的頭上呢,然后下個月發(fā)票到了,在充掉富有的,如果可以的話,富有應(yīng)該掛什么科目
這個就是管理費用哦 按照發(fā)票金額來就可以
那是不是不做手續(xù)費,做管理費用,直接當(dāng)月做管理費用嗎,然后下月拿到發(fā)票在附在后面,可是關(guān)鍵到很多憑證,我要怎么附,還是,先掛賬,掛上海富有,掛什么科目,下個月在去沖減這個科目,沖減的時候是做管理費用?老師,您能一次說清楚嗎
計入管理費用就可以了 收到發(fā)票直接計入管理費用
那差額當(dāng)月怎么做呢
差額當(dāng)月做往來就可以了
好的,感謝老師
滿意請給五星好評,謝謝