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老師,我們通過上海富有掃碼平臺收款,假如收款100元,實際到賬90元,10元是做手續(xù)費,但是這個平臺必須當(dāng)月結(jié)束,在下個月把手續(xù)費匯總開發(fā)票給我們,開票信息技術(shù)服務(wù)費,手續(xù)費,在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢,在下個月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理,謝謝老師

2023-04-14 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-14 09:50

同學(xué)你好 收到發(fā)票沖減往來就可以了

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 09:56

當(dāng)月,借,銀行存款90,財務(wù)費用10,貸,應(yīng)收賬款100,然后這100元,正常開發(fā)票給客戶,應(yīng)收賬款就沒有了,次月,在收到10元的發(fā)票我怎么做呢,還是不明白呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:07

同學(xué)你好 收到發(fā)票的時候附在上月十元的后面

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 10:08

3月開的手續(xù)費,可以附在在2月的憑證里?

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:17

同學(xué)你好 這個可以的哦

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 10:19

可是我收到的發(fā)票,不止這一筆10元,一個月匯總開下來有幾萬塊,一涉及到的憑證有一百多張,我要怎么附在后面

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:25

是一次性開這么多嗎

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 10:27

是的,當(dāng)月結(jié)束,下月匯總,給我們開手續(xù)費發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:31

同學(xué)你好 一個月就幾萬塊的金額嗎

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 10:36

幾萬塊暫時沒有,我是打個比方,因為目前一個月下來也有4000多發(fā)票了,后面業(yè)務(wù)也會越來越多,老師,我能不能當(dāng)月的手續(xù)費掛在富有的頭上呢,然后下個月發(fā)票到了,在充掉富有的,如果可以的話,富有應(yīng)該掛什么科目

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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:47

這個就是管理費用哦 按照發(fā)票金額來就可以

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 10:51

那是不是不做手續(xù)費,做管理費用,直接當(dāng)月做管理費用嗎,然后下月拿到發(fā)票在附在后面,可是關(guān)鍵到很多憑證,我要怎么附,還是,先掛賬,掛上海富有,掛什么科目,下個月在去沖減這個科目,沖減的時候是做管理費用?老師,您能一次說清楚嗎

那是不是不做手續(xù)費,做管理費用,直接當(dāng)月做管理費用嗎,然后下月拿到發(fā)票在附在后面,可是關(guān)鍵到很多憑證,我要怎么附,還是,先掛賬,掛上海富有,掛什么科目,下個月在去沖減這個科目,沖減的時候是做管理費用?老師,您能一次說清楚嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-14 10:59

計入管理費用就可以了 收到發(fā)票直接計入管理費用

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 11:05

那差額當(dāng)月怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:17

差額當(dāng)月做往來就可以了

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快賬用戶1128 追問 2023-04-14 11:20

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-14 11:31

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 收到發(fā)票沖減往來就可以了
2023-04-14
沒辦法的事哈,這個就是現(xiàn)實
2023-03-14
借其他貨幣資金,借銷售費用負(fù)數(shù) 借銷售費用,貸其他貨幣資金。
2023-12-28
同學(xué)您好,原則上掛靠的完全按照自己來核算,私底下打給車主的錢,不能公開走賬,一些企業(yè)都是讓車主用發(fā)票來沖
2023-09-27
借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務(wù)收入3000*1.02/1.13 應(yīng)交稅費3000*1.02/1.13*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本3000 貸其他貨幣資金3000 借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務(wù)收入3000*1.02/1.13 應(yīng)交稅費3000*1.02/1.13*0.13 借主營業(yè)務(wù)成本5000 貸其他貨幣資金5000 借其他貨幣資金2000 貸主營業(yè)務(wù)收入2000/1.06應(yīng)交稅費2000/1.06*0.06
2022-04-28
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