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Q

請問老師給員工發(fā)工資,然后他們有出差,有補貼加油費,然后加郵費是單獨給的,假如說230這樣子給他的,然后沒有其他材料就是直接給他報銷了,然后回單上寫的報銷兩個字,然后我工資表里面多一個加郵費,這樣可以嗎?回單寫的是報銷。能不能算 工資

2024-09-05 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-05 21:58

你好,直接按工資處理

頭像
快賬用戶4292 追問 2024-09-05 22:07

回單備注報銷這樣有沒有問題

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-05 22:41

有問題,你這個業(yè)務(wù)最好按工資補貼申報個人所得稅

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你好,直接按工資處理
2024-09-05
你好,沒有發(fā)票嗎?郵費,費用報銷是不計入工資薪金的
2024-09-05
你好可以報銷,但是這個費用不能稅前扣除
2024-05-28
您好,報銷單上不蓋章,分錄就是第一個,入成本費用,欠著員工的錢 借:管理費用~辦公費,貸其他應(yīng)付款
2024-06-29
你好是的,你分析的是正確的
2024-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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