你好,做收入了就要提增值稅
請問老師收一年的服務費,開了一張發(fā)票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師,我公司收到法律服務費500000,我能不能分期確認收入 開發(fā)票時 借:應收賬款 500000 貸:預收賬款 495049.5 應交稅費—應交增值稅4950.5 收到款時 借:銀行存款 500000 貸:應收賬款 500000 分12期每期確認收入時 借:預收賬款 帶:主營業(yè)務收入 這樣做對嗎?
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
有個主營業(yè)務收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎?還是應該如何做?
您好老師。開具發(fā)票但未收到款這樣記賬對嗎? 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應收賬款/預收賬款
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則用不用合同成本與合同毛利科目?
@董孝彬老師,想提問的
社保費申報怎么申報養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們在改造裝修期,我認為是工程籌建期,業(yè)務招待費能不能做在“管理費用—開辦費”?
新入職員工培訓工作餐計入什么科目?
老師我想問一下 我們是商貿企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營范圍不包括加工 我這個應該怎么辦
外購的商品,自己拿來開樣展示試用了,不能在銷售,賬務和稅務怎么處理
老師請問下工地購買兩量電動三輪,共花6500元普票,那么這個電動三輪我不想走固定資產(chǎn),入到什么科目合適呢
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本月應付職工工資¥20,000,其中代扣社保¥2000,代扣公積金¥1000,代扣個人所得稅千元代扣稅費千元收回代電千元的會計分錄
但是還沒有開票呢老師
按規(guī)定是做無票申報
等開了票再怎么做
沖銷賬和申報的,再按發(fā)票做賬 申報