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樸老師 請問去年12月份一份購貨發(fā)票,當時入賬的時候入的是借:庫存商品 應交稅費-待抵扣進項 貸應付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎?

2024-09-05 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-05 14:46

同學,你好 現(xiàn)要勾選交稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-待抵扣進項?

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快賬用戶6402 追問 2024-09-05 14:47

老師 這個應該不涉及以前年度損益科目吧

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齊紅老師 解答 2024-09-05 14:47

同學,你好 不涉及的

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快賬用戶6402 追問 2024-09-05 14:47

老師 什么情況下用以前年度損益科目呢

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齊紅老師 解答 2024-09-05 14:47

同學,你好 涉及損益科目的時候

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快賬用戶6402 追問 2024-09-05 14:50

好的 謝謝老師 明白了

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齊紅老師 解答 2024-09-05 14:51

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 現(xiàn)要勾選交稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-待抵扣進項?
2024-09-05
去年的分錄調(diào)整為:借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款/其他應付款。不用涉及以前年度損益科目。
2024-09-05
去年的購貨發(fā)票已入賬,現(xiàn)在需交稅。分錄調(diào)整為:借應交稅費-應交增值稅,貸銀行存款或現(xiàn)金。確保符合最新稅法規(guī)定。
2024-09-05
你好 不用 做進項的
2021-04-15
(1)將待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)為可抵扣進項稅額 分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 (2)確認退稅金額 假設退稅金額為計算出的出口退稅額,會計處理如下: 借:其他應收款—出口退稅(退稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (3)收到退稅款 收到退稅款時: 分錄: 借:銀行存款(退稅金額) 貸:其他應收款—出口退稅
2025-06-03
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