同學,你好 現(xiàn)要勾選交稅, 借:應交稅費-應交增值稅-進 貸:應交稅費-待抵扣進項?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進項,暫時沒有勾選認證,是借待抵扣進項稅,還是待認證進項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應交稅費,待認證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認證,又怎么做分錄呢? 借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師:你好!如果是在今年6月份的時候發(fā)現(xiàn)往年賬務處理有錯:在計提第四季度末所得稅時當時沒有計提,結(jié)果在今年1月份的時候才計提的。但是沒有用到以前年度損益這個科目去過渡,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 ?請問還要調(diào)整嗎?如果要調(diào)整的話要怎么做分錄?
老師,我們采購的貨物因為退稅時名稱不符所以退回重開,已跨年,入賬時我們的會計分錄是: 借:庫存商品 應交稅費—進項稅 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應交稅費—出口退稅 貸:應交稅費—進項稅 請問,現(xiàn)在退回我的會計分錄要怎么做?
老師 去年12月份一份購貨發(fā)票,當時入賬的時候入的是借:庫存商品 應交稅費-待抵扣進項 貸應付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢
老師 去年12月份一份購貨發(fā)票,當時入賬的時候入的是借:庫存商品 應交稅費-待抵扣進項 貸應付賬款,現(xiàn)要勾選交稅,分錄要怎么做呢,需要用到以前年度損益科目嗎
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個點?
老師,每個月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報銷的機票,打印的電子行程單,名字寫個人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個月按多少交合適?
上個月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報要怎么辦?上個月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時間確認收入,哪些時間涉及哪些會計分錄,能寫一下嗎
請問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進項發(fā)票這個月不抵扣,下個月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個人,也不寫個人的姓名和身份證號,這樣行嗎?
老師 這個應該不涉及以前年度損益科目吧
同學,你好 不涉及的
老師 什么情況下用以前年度損益科目呢
同學,你好 涉及損益科目的時候
好的 謝謝老師 明白了
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝