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老師,我們采購的貨物因為退稅時名稱不符所以退回重開,已跨年,入賬時我們的會計分錄是: 借:庫存商品 應交稅費—進項稅 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應交稅費—出口退稅 貸:應交稅費—進項稅 請問,現(xiàn)在退回我的會計分錄要怎么做?

2024-07-02 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-02 10:03

選擇的退稅勾選的嗎

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快賬用戶4015 追問 2024-07-02 10:04

是的,現(xiàn)在勾選回退了,對方也重新開了票,我們重新入賬處理了

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齊紅老師 解答 2024-07-02 10:04

借應付賬款、貸庫存商品、應交稅費進項 做這個就可以的。

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快賬用戶4015 追問 2024-07-02 10:07

已經跨年了,不需要重新調整成本嗎?還有退稅這塊也不用重新做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 10:07

你好,重新開的和你開負數(shù)的不一樣嗎?一樣的話,這個不用重新結轉成本。

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快賬用戶4015 追問 2024-07-02 10:08

一樣的發(fā)票,那重新開的票我不用結轉增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 10:08

好增值稅的不用結轉的。

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快賬用戶4015 追問 2024-07-02 10:09

好的,只要把當時入賬的這張憑證紅沖重新入賬就可以了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-02 10:12

對的是的,是這么做的

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選擇的退稅勾選的嗎
2024-07-02
你好,當時出口的時候這個增值稅你選擇的是退稅勾選嗎?
2021-08-13
你好 退稅率和進項一樣的可以
2020-11-24
(1)將待抵扣進項稅額轉為可抵扣進項稅額 分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 (2)確認退稅金額 假設退稅金額為計算出的出口退稅額,會計處理如下: 借:其他應收款—出口退稅(退稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (3)收到退稅款 收到退稅款時: 分錄: 借:銀行存款(退稅金額) 貸:其他應收款—出口退稅
2025-06-03
借應交稅費應交增值稅進項,貸應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅。
2022-09-08
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