收到發(fā)票后,先別著急入賬。得先做待認證進項稅處理,確認無誤后再轉為進項稅額。這樣能避免錯誤,確保會計信息準確。
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
發(fā)票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
你好老師,購買商品做賬時進項票直接做應交稅費應交增值稅進項稅額還是做待認證進項稅額?做了進項稅額的當月就一定要認證抵扣嗎?
?老師您好,我新公司是貿易公司,國內購進一批商品用于出口,這份進項稅額,我要勾選認證再做轉出,還是直接在電子稅務局勾選進項稅時勾“發(fā)票不抵扣勾選”選項,不做進項轉出也可以呢?
老師,貿易公司購進商品同時收到 發(fā)票了,入庫的時候進項稅是做待認證進項稅還是可以直接做進項稅額?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調整
怎樣叫確認無誤?收到發(fā)票看到上面所有信息都沒問題這樣還不算 確認無誤 嗎?如果是當月收到貨收到發(fā)票也是當月認證發(fā)票也必須要先做待認證進項稅嗎
確認無誤包括:核對發(fā)票信息與實際交易一致,稅率正確,金額無誤,貨物已收妥。當月收到貨及發(fā)票,需先做待認證,確保信息準確無誤后,再進行進項稅額確認。