如果小規(guī)模納稅人季度銷售額超過?30?萬需繳納增值稅,通常需要進行以下賬務處理: 確認增值稅: 借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費?—?應交增值稅 計提附加稅: 借:稅金及附加 貸:應交稅費?—?應交城市維護建設稅 貸:應交稅費?—?應交教育費附加 貸:應交稅費?—?應交地方教育附加 對于小規(guī)模納稅人,一般不需要做?“借應交稅費?—?應交增值稅,貸應交稅費?—?未交增值稅”?這個分錄。因為小規(guī)模納稅人的增值稅核算相對簡單,在實際繳納增值稅時,直接借記?“應交稅費?—?應交增值稅”,貸記?“銀行存款”?即可。
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務補助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務補貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務補助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉到營業(yè)外收入?
老師好,月底有未交增值稅賬務處理 結轉應交未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計提嗎? 還是繳納時直接:借:稅金及附加-應交城建、教育附加、地方教育附加?
請問,小規(guī)模納稅人,交增值稅分錄,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,計提附加稅 借 稅金及附加 貸 應交稅費-城建稅 -教育費 地方教育費附加嗎
#提問#請問老師原來小區(qū)物業(yè)小規(guī)模一直季度不超30萬不交增值稅,這個季度超了,那分錄借主營業(yè)務收入貸應交稅費—應交增值稅,還需要計提附稅借,稅金及附加貸應交稅費—應交城市建設附加稅,教育費附加,地方教育費附加,老師需要做借應交稅費—應交增值稅,貸應交稅費—未交增值稅嗎?謝謝
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
老師季度報稅,9月份計提,10月初申報繳稅對吧?,申報表原來就填個主表,這超了30萬是不是還填幾個附表來?謝謝
不用的 一般填寫主表就可以 附表有明細的話就按對應的稅率填寫附表一