您好,
借:費用或成本
貸:應付賬款
應交稅費-進項轉(zhuǎn)出
我當時收到進項票,申報時這筆金額在認證相符且未申報抵扣欄,現(xiàn)在跨月作廢,我開紅字發(fā)票是選擇已抵扣還是未抵扣
老師,購買方已認證抵扣又開紅字信息表,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。以及收到紅字發(fā)票的分錄
老師,6月收到的專票已經(jīng)認證抵扣了,7月收到紅字發(fā)票,怎么入賬呢?
紅字發(fā)票我們已經(jīng)認證的進項發(fā)票,已沖紅,怎么寫會計寫分錄
上月進項稅額已經(jīng)認證抵扣,本月收到紅字進項發(fā)票,購貨方怎么做賬
老師,公司新來了2個員工,應發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務局的社保新繳費工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒有在稅務系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開辦,這是不是就沒有開通稅務登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒有什么特殊1和2,確認完報關(guān)單用途確認,增值稅填在未開票收入嗎?
法人股東財務負責人辦稅員開票員可以是同一個人嗎?
出口貨物報關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請審核實際收匯情況。 這個疑點是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報關(guān)單總金額收的,是CIF價, 那個是FOB價
請問公司給代理商的返款計入什么會計科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報廢會計分錄一系列的怎么做?請詳細點
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會計分錄?
小企業(yè)準則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營業(yè)務成本貸庫存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
請問老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢,如果沒有業(yè)務的情況下,這樣做合法嗎,會有什么不好的后果
應付賬款,貸方,紅字 進項轉(zhuǎn)出在貸方,藍字?
借:費用或成本-
應交稅費-進項-
貸:應付賬款-
這樣做就可以了
進項稅額轉(zhuǎn)出,一般在借方還是貸方
進項轉(zhuǎn)出一般是在貸方