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老師好,公司名下有商務(wù)車,對公支付車險(xiǎn)5347元,保險(xiǎn)公司開票5077元,車船稅360元未開票,要怎么做賬呢。

2024-09-04 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-04 10:01

你好!車險(xiǎn)支出5347元,發(fā)票5077元,差額計(jì)入管理費(fèi)用。車船稅360元,無發(fā)票入稅金及附加。賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用-車險(xiǎn) 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。

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快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:07

借:管理費(fèi)用5077 稅金及附加360 貸銀行5347 這樣的吧,你上面說的都不平

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:11

嗯,你說得對,我之前的解釋有點(diǎn)亂。正確的分錄應(yīng)該是這樣的:借:管理費(fèi)用5077,稅金及附加360;貸:銀行存款5437。這樣就平衡了。記得檢查一下金額是不是加對了哦。

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快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:13

車般稅能不能直接就一起放管理費(fèi)用里面呢。

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:15

不可以,車船稅需單獨(dú)入稅金及附加科目,與管理費(fèi)用分開,確保會計(jì)核算準(zhǔn)確。

頭像
快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:16

可以不計(jì)提嗎,因?yàn)檫@是上月付款,本月才收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:20

可以不計(jì)提。已付款,發(fā)票后續(xù)到,不做預(yù)提處理。待實(shí)際支付時(shí)再確認(rèn)成本費(fèi)用。

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你好!車險(xiǎn)支出5347元,發(fā)票5077元,差額計(jì)入管理費(fèi)用。車船稅360元,無發(fā)票入稅金及附加。賬務(wù)處理:借管理費(fèi)用-車險(xiǎn) 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。
2024-09-04
你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用8015.74 稅金及附加360 貸銀行存款8375.74
2022-12-04
那個(gè)車船稅是備注欄里邊,可以正常做賬
2024-03-01
借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),1600,稅金及附加360,貸:銀行存款1960
2022-06-27
借銀管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)2200 -車船稅300, 貸銀行存款2500
2023-07-10
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