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老師好,公司名下有商務(wù)車,對公支付車險5347元,保險公司開票5077元,車船稅360元未開票,要怎么做賬呢。

2024-09-04 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-04 10:01

你好!車險支出5347元,發(fā)票5077元,差額計入管理費用。車船稅360元,無發(fā)票入稅金及附加。賬務(wù)處理:借管理費用-車險 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。

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快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:07

借:管理費用5077 稅金及附加360 貸銀行5347 這樣的吧,你上面說的都不平

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:11

嗯,你說得對,我之前的解釋有點亂。正確的分錄應(yīng)該是這樣的:借:管理費用5077,稅金及附加360;貸:銀行存款5437。這樣就平衡了。記得檢查一下金額是不是加對了哦。

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快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:13

車般稅能不能直接就一起放管理費用里面呢。

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:15

不可以,車船稅需單獨入稅金及附加科目,與管理費用分開,確保會計核算準(zhǔn)確。

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快賬用戶5507 追問 2024-09-04 10:16

可以不計提嗎,因為這是上月付款,本月才收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:20

可以不計提。已付款,發(fā)票后續(xù)到,不做預(yù)提處理。待實際支付時再確認(rèn)成本費用。

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你好!車險支出5347元,發(fā)票5077元,差額計入管理費用。車船稅360元,無發(fā)票入稅金及附加。賬務(wù)處理:借管理費用-車險 270元,貸銀行存款5347元;借稅金及附加,貸銀行存款360元。
2024-09-04
你好,學(xué)員 借管理費用8015.74 稅金及附加360 貸銀行存款8375.74
2022-12-04
那個車船稅是備注欄里邊,可以正常做賬
2024-03-01
借:管理費用-保險費,1600,稅金及附加360,貸:銀行存款1960
2022-06-27
借銀管理費用-保險費2200 -車船稅300, 貸銀行存款2500
2023-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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