啟用月份是寫(xiě)2024年8月,1月開(kāi)始做就是1月
老師!我現(xiàn)在如果用快賬來(lái)做賬,從公司成立做起,這能行嗎? 那我賬套啟用月份是不是也要從成立的年月開(kāi)始
我司有一筆為期1年的培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元,6月份直接借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)入賬,正常應(yīng)該是用“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”逐月分?jǐn)?,我?月份的賬紅沖6月份的憑證,更正到“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”,那分?jǐn)偸菑?月份就開(kāi)始,還是8月份開(kāi)始?
您好老師,我的有一筆張2019年7月份啟用,中間2020年1.2.3.4.5.6.7.8.9月沒(méi)有做賬,10月份做了一個(gè)月的張,現(xiàn)在需要2020年4月份開(kāi)始做賬,我想問(wèn)一下10月份的賬不刪除的情況下4月份開(kāi)始可以補(bǔ)錄入嗎
半途接個(gè)賬,要從2021年2月份開(kāi)始做賬,那么我是不是需要2021年1月份的科目余額表,根據(jù)這個(gè)錄財(cái)務(wù)軟件的期初數(shù)?是的話,都需要錄入哪些呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下7月份的保安服務(wù)費(fèi)用在8月份付款,我之前不知道有這項(xiàng)業(yè)務(wù),我是直接做在8月份就可以,還是需要重新返回做到7月份的賬
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前的數(shù)據(jù)是怎么填寫(xiě)?
根據(jù)7月末的數(shù)據(jù)和1-7累計(jì)的損益科目填寫(xiě)