還是計入銷售費用-招待費、福利費

老師您好,請問:以前年度的銷售費用二級明細科目,記賬時錯把廣告費記入了辦公費,還沒有交過企業(yè)所得稅。像這種廣告費涉及到匯算清繳的,錯賬的調(diào)整分錄要怎么做?請老師注明二級明細,謝謝。
老師,您好,請問已計入應(yīng)付職工薪酬、管理費用的福利和計入銷售費用給客戶提供的樣品,在記賬時已記借銷售/管理費用,貸庫存商品和稅費,年終匯算清繳中還需要納稅調(diào)整嗎,如果調(diào)整怎么填年報,謝謝老師
老師在計算業(yè)務(wù)招待費的時候是按營業(yè)收入的千分之五計算,那么這個營業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費用,如果是的話怎么計算呢?是我們在匯算清繳的時候營業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說職工福利的這個費用再來×千分之五嗎?
老師您好,請問第一個問題1、應(yīng)付職工薪酬-福利費,不計入工資薪金,不用計算個稅是吧?第二個問題2、匯算清繳時需要按照管理費用-福利費、銷售費用-福利費、生產(chǎn)成本-福利費、等等二級科目福利費,來調(diào)增應(yīng)納稅所得額是嗎?蟹蟹
老師,我們是一般納稅人,專門提供做光伏電站安裝的,請問一下產(chǎn)生的推廣服務(wù)費計入哪個會計科目的二級明細?老師你說計入銷售費用~業(yè)務(wù)宣傳,年報需要調(diào)增嗎?怎么設(shè)置二級科目避免年報時調(diào)增產(chǎn)生所得稅?老師,能不能直接計入銷售費用~推廣費,這樣是不是年報時不用調(diào)增
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團公司承攬了燃氣管網(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負責項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
那管理費用二級科目也有福利費和餐費,這個匯算清繳時怎么填寫?比如福利費,要把管理費用和銷售費用的二級科目合計起來填報嗎?工資的14%以內(nèi)可以扣除。
是的,要把管理費用和銷售費用的二級科目合計起來填報,工資的14%以內(nèi)可以扣除
老師,那公司處理外圍事宜的支出沒有發(fā)票,僅白條入賬,年終納稅調(diào)增是嗎?可否設(shè)置二級科目業(yè)務(wù)費?
只要白條,只能納稅調(diào)增了
業(yè)務(wù)費可以設(shè)置二級科目嗎?還是年終調(diào)整利潤呢?
?業(yè)務(wù)費可以設(shè)置二級科目,沒發(fā)票還是年終調(diào)整利潤
年終怎樣做分錄來調(diào)整利潤呢?
不需要做賬調(diào)整,只是在申報表調(diào)整