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請(qǐng)問老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有到,先開了銷售發(fā)票,供應(yīng)商這個(gè)月才開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái),我公司是一般納稅人該怎么做賬

2024-09-03 12:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 12:23

上個(gè)月先開銷售票,這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)票,一般納稅人這樣處理:先記銷售收入,然后收到票時(shí)沖減應(yīng)交稅費(fèi),體現(xiàn)稅負(fù)抵扣。記得調(diào)整賬目,確保會(huì)計(jì)憑證完整。

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快賬用戶5547 追問 2024-09-03 12:28

分錄能幫忙寫出來(lái)嗎

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快賬用戶5547 追問 2024-09-03 12:30

8月份沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,先開了銷售發(fā)票,9月份才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那先做8月份的賬務(wù),也需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2024-09-03 12:32

8月先銷后購(gòu),賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品。9月收到進(jìn)項(xiàng),沖銷8月成本,借庫(kù)存商品,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。這樣確保成本與收入匹配。

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齊紅老師 解答 2024-09-03 12:32

您的理解是正確的,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行賬務(wù)處理,確保收入和費(fèi)用在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間確認(rèn)。以下是對(duì)您描述情況下的具體分錄: 8月(先銷后購(gòu)) 銷售貨物: 假設(shè)銷售金額為X元,增值稅率為13%或17%,視不同稅率而定。 - 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收款項(xiàng) X元 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 X元 - 同時(shí),根據(jù)存貨成本計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,假設(shè)成本為Y元: - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 Y元 - 貸:庫(kù)存商品 Y元 9月(收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票) 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 假設(shè)9月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)應(yīng)的商品成本為Z元,增值稅率為13%或17%,視不同稅率而定。 - 借:原材料/Z元 應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額 Z元*稅率 - 貸:應(yīng)付賬款/Z元 結(jié)轉(zhuǎn)8月成本至實(shí)際成本: 由于8月已按計(jì)劃成本入賬,9月實(shí)際收到發(fā)票后需要調(diào)整原先的庫(kù)存商品成本。 - 借:庫(kù)存商品 Y元 - Z元 - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 Y元 - Z元 總結(jié): 通過上述分錄,可以確保銷售收入、成本以及稅金的正確核算,并且體現(xiàn)了權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,即在商品銷售發(fā)生時(shí)確認(rèn)收入,在實(shí)際支付成本時(shí)調(diào)整庫(kù)存商品成本,同時(shí)合理處理增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5547 追問 2024-09-03 12:42

8月份我先預(yù)付廠家500元,銀行有回單,是不是先做借:預(yù)付賬款500,貸:銀行存款500,這筆是要選做的吧

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齊紅老師 解答 2024-09-03 12:44

沒錯(cuò),你操作對(duì)了。先借預(yù)付賬款500,再貸銀行存款500。這步操作沒問題。

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快賬用戶5547 追問 2024-09-03 13:01

老師,我們是商貿(mào)企業(yè),只有庫(kù)存商品這個(gè)科目,您看看我這樣做對(duì)不對(duì)

老師,我們是商貿(mào)企業(yè),只有庫(kù)存商品這個(gè)科目,您看看我這樣做對(duì)不對(duì)
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齊紅老師 解答 2024-09-03 13:04

嗯,沒問題。你們這種企業(yè),庫(kù)存商品科目用得對(duì)。進(jìn)貨時(shí),先借庫(kù)存商品,后付錢;賣出貨,收錢時(shí)貸庫(kù)存商品。這樣就對(duì)了!

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2024-09-03
這個(gè)需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅的
2023-11-03
你好,購(gòu)進(jìn)的原材料有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的啊
2021-07-15
您好 9月份先做暫估入賬 然后收到發(fā)票后 沖銷暫估再根據(jù)發(fā)票入賬
2020-10-12
你好 沒有進(jìn)項(xiàng)按銷項(xiàng)交增值稅下月進(jìn)項(xiàng)不能往前抵扣?
2020-11-23
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