這個需要在項目所在地預(yù)交增值稅的
老師好!上個月進項發(fā)票算錯了多開了79萬的發(fā)票的發(fā)票,當(dāng)時多出來的進項稅做借應(yīng)交稅費進項稅,貸應(yīng)付賬款~供應(yīng)商,現(xiàn)在這個月實際的成本是230萬,把上月多開的79萬減出來,實際開票是158萬,請問這個月成本要按實際230萬來做,對應(yīng)的進項稅就沒有那么多怎么做平呢
這個月沒有開銷項出去,但是有收到供應(yīng)商開進來的紅色發(fā)票,那我不想繳那么多稅有進項可以抵扣掉退的紅字發(fā)票的進項嘛?
有個機械的公司要升一般納稅人就是現(xiàn)在進來的發(fā)票是不愿意再開的了,那他那邊還有什么辦法處理,他想開新公司,做小規(guī)模,手上這個公司升一般納稅人,但是沒有進項發(fā)票回來,他又想開銷售機械出去給新公司,來開3%,
老師好,有個公司上月只有銷項,沒有進項,所以上月要多繳增值稅;但是上月的進項發(fā)票本月供應(yīng)商才開給他們,請問本月的進項,若本月沒有銷項,或者本年都沒有銷項,這個進項留底會在年底清零嗎?也就是說銷項留底有沒有時間限制,謝謝。
老師好,有個客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個客戶上月也賣出了該貨,有了銷項,但是沒有進項,所以申報上月的時候需要繳納比較多的稅,然后這個客戶說他說上個月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進項了,可以抵扣以后的銷項的,并沒有虧,是嗎?這個客戶說若本月沒有銷項呢,那還不是虧了,請問老師進項稅額可以在賬戶中存幾個月,沒有銷項就會清零嗎?謝謝。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
不是 我們不是建筑行業(yè) 就是普通的貿(mào)易行業(yè)
你好,這個是沒有法子的,增值稅是憑發(fā)票勾選抵扣,那么只有先申報,欠的稅等下期有進項稅了再抵繳。
可以這樣的是嗎?
嗯嗯,可以那樣子的,抵稅時申請進項稅抵繳
這個怎么操作呢
是不是每個行業(yè)的出口退稅都會有?
這個是增值稅進項抵扣跟出口無關(guān)哈