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您好老師,我們收到客戶裝修一下公對(duì)公,還沒有給對(duì)方開票,我們會(huì)形成哪個(gè)科目的掛賬呢?

2024-09-02 06:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-02 06:33

您好,你們記入到預(yù)收賬款里面

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您好,你們記入到預(yù)收賬款里面
2024-09-02
最好公對(duì)公轉(zhuǎn)賬,最安全最規(guī)范
2021-10-14
您好,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 這個(gè)定金 以后抵貨款
2024-04-06
你好,不會(huì)形成掛賬。如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,就像你購(gòu)買的商品正常做庫(kù)存商品,但是抵扣不了所得稅,你們單位這一部分就得多交所得稅了。
2024-08-26
既然錢都付了而且也拿到了發(fā)票就應(yīng)該要賬務(wù)處理,你可以先計(jì)入預(yù)付賬款中
2024-07-10
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