借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)付票據(jù)
請問一下,老師 您好,請問我司開具一張一年期的銀行承兌匯兌匯票600萬用于付貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商收到匯票后直接辦理貼現(xiàn),并且我司支付給銀行貼息費(fèi)148633.33元,請教下這筆業(yè)務(wù)怎么做會計(jì)分錄??
老師,您好,我公司老板從客戶那邊拿到一張承兌匯票,然后直接轉(zhuǎn)給我公司的供貨商了,我都沒見過這張承兌,請問我入賬用什么做原始憑證?
老師您好,請問我司收到一張客戶轉(zhuǎn)給另外一家公司的承兌匯票背書,我司該怎樣用這個(gè)匯票給供應(yīng)商付款
收到客戶的電子銀行承兌匯票背書給供應(yīng)商怎么做分錄
老師,你好,2021年12月客戶付給我們的商業(yè)承兌匯票,我們于2022年1月背書給供應(yīng)商了,然后,上個(gè)月票據(jù)到期了,客戶沒承兌,后面,客戶就換成一張50萬元電子銀行承兌匯票和余額電匯給我們(這樣承兌)。我們就把這張承兌和銀行收到的余額轉(zhuǎn)給供應(yīng)商。這個(gè)怎么入賬呀?
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
收到的時(shí)候那個(gè)分錄呢?
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)收賬款
借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款,貸方是應(yīng)收票據(jù),還是應(yīng)付票據(jù)
收到
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到票據(jù)抵償之前的應(yīng)收賬款:如果收到的票據(jù)是用來抵償之前的應(yīng)收賬款,則應(yīng)借記“應(yīng)收票據(jù)”,貸記“應(yīng)收賬款”。
例如,企業(yè)將一張票面金額為8萬元的銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓給供應(yīng)商,以換取原材料,會計(jì)分錄為:
借:庫存商品 80000
貸:應(yīng)收票據(jù) 80000
背書轉(zhuǎn)讓以償還債務(wù):如果背書轉(zhuǎn)讓的目的是償還債務(wù),則應(yīng)借記“應(yīng)付賬款”等相關(guān)負(fù)債科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”