您好 是要從單位成立開始就應(yīng)該做賬的 不然您銀行存款余額 往來余額也對不上啊
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應(yīng)該怎么做?
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應(yīng)該怎么做?章程寫著出資已繳足
我們一個小規(guī)模公司,23年9月從代記賬公司拿回來的。 之前一直沒有興業(yè)銀行這個賬戶的記賬流水。 今年(24年)3月,老板突然拿出一個興業(yè)銀行的u盾,讓我把流水都打出來,把賬戶消掉。 興業(yè)銀行流水都打出來才發(fā)現(xiàn),這個賬戶其實從20年就有,以前流水還很大。 從22年開始基本就不再使用,每年就只扣個手續(xù)費之類的。 因為銷戶的時候,興業(yè)銀行賬戶里還有500多元余額,轉(zhuǎn)到了基本戶浦發(fā)銀行里。 我做賬是這樣做的: 借:浦發(fā)銀行530.29 貸:興業(yè)銀行530.29 但如果這樣做賬,興業(yè)銀行的余額就總會顯示-530.29元。
老師您好,我想咨詢一下,我們單位原來是用財務(wù)公司做的賬,現(xiàn)在由我來接手做了,但我發(fā)現(xiàn)原來的憑證全都做的是錯的,把應(yīng)該銀行的全做到現(xiàn)金了,現(xiàn)在銀行賬就對不上,這個能紅沖嗎,2021年開始就全錯了,現(xiàn)在我把銀行的回單都打了 ,可以把以前做錯的都紅沖嗎?
你好老師,我們接手了一家單位。把名字在工商變更了,其他銀行基本戶和納稅識別號都沒變,我們是2020年接受的,做的賬也是從2020年開始做,2020年以前的銀行里面的流水,我們沒做賬,這樣是不是不行
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
我之前問了你們會計學堂老師說如果債權(quán)債務(wù)不用我們管的話就不要用做賬,每個老師說的不一樣,我不知道到底要不要做
不用您們管 那以后收的錢給支付的錢都不是從您們賬上走 對嗎 而且您銀行存款余額是正確的嗎
你看這個老師回答的
基本戶還是用的原來公司的賬戶,納稅識別號都沒變,只是變了一個公司名稱
那前面的債權(quán)債務(wù)是您單位承接嗎
不是我們承擔的,他們把里面的錢轉(zhuǎn)走了,銀行余額也是0,但是原來這個公司他們交了500萬的實收資本,這個實收資本的金額我們要不要做賬
這個實收資本要做賬的 因為實際繳納過的
之前的銀行明細里面顯示有進來貨款,后面這些錢都被他們轉(zhuǎn)給個人了所以銀行余額變成了0,他們也沒有做賬,估計發(fā)票都沒開過,這個我們是不是不用管,
那電子稅務(wù)局的財務(wù)報表沒有數(shù)據(jù)嗎? 如果您都沒有數(shù)據(jù) 怎么跟電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)銜接
他們之前的財務(wù)報表和稅務(wù)申報都是0,因為他們沒做賬所以稅務(wù)申報都是0,我現(xiàn)在不知道我們接受之前的賬要不要做
如果稅務(wù)之前的財務(wù)報表都是0 什么都沒有 實收資本也沒有 那前面數(shù)據(jù)都不用入賬 都是0開始