你好 ;? ?那你就 先做賬:借? 銀行存款貸實收資本-A-B-C 股東 ;然后轉(zhuǎn)出去:借? 其他應收款-A-B-C 貸銀行存款。 這樣掛??
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預收賬款,聽取了一個財務朋友的建議,預收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應該怎么做?
你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應該怎么做?章程寫著出資已繳足
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預計可使用年限為10年,預計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當月達到預定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
但2020年我已經(jīng)結(jié)賬
?你好; 那 就補做賬 ; 你之前轉(zhuǎn)入公戶那你 不是沒有做嗎? ;??
沒有做啊,她們2020年6月出資的,我8月才接她的來做,而且她們也是8月才拿的執(zhí)照,因為她們做教育工作的,中小學學生托管,所以就當時走了這樣一筆帳,預開的賬戶。那我在幾月補做呢?
?你好 ;? ? 補做賬; 我上面分錄都給你寫? ?,F(xiàn)在知道的話 做到10月里面去? ?
恩,好的老師,謝謝!我還有個問題,就是也不能一直這樣掛著,那我可以怎么做平?
?你好 ; 這個其他應收款 你可以做分紅的時候 沖掉 ; 或者是 有工資年終獎的? 股東去沖; 不然你這個? ?就得還款回來了。 這個是算借款給股東了??
老師,聽你這樣說,我明白很多了,之前問過這個問題,但回復的那個老師,我看不明白她說的,老師你解釋得太好了!老師,你可以給我寫出這兩個的分錄嗎?分紅和工資年終獎
?你好 ;? ? 沒事的;? 比如 分紅: 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:其他應收款 ; 記得報個稅? ;? 比如工資年終獎分錄都是一樣的;只是二級科目 自己變下;? 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資 ; 借? ?應付職工薪酬-工資 貸其他應收款? ??
哦哦,有點明白,因為個稅那里只有一個股東在報,所以我想分紅沖掉,那么老師,我如果在年尾做分紅的話,有三個股東情況下,金額分別做多少好?
?你好 ;? 可以的。? 你們分紅按你分紅協(xié)議來處理哈 ;這個 是看你們實際來的; 沒有說必須要做多少的金額? ?
分紅協(xié)議好像沒有簽訂,她們
你好 ;去看看章程里面有寫嗎? ?有關(guān)于分紅的協(xié)議??
沒有,我要不要讓她們另外簽一份
? 可以的。 補簽訂一份就行了。? ?
老師,還有最后一個問題,麻煩你了,就是年尾時候股東三個每人分紅3萬,那這樣的話上面分錄的數(shù)據(jù)我怎樣填寫不好意思啊,老師,我第一次接觸分紅,也是小白一個
你好 ;? 你要填寫什么表格嗎? 分錄的話? 就是根據(jù)你們分紅金額來做賬的? ?
借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:其他應收款 我不懂怎樣填
?你好 ;? 比如你分紅 了10萬 給A股東; 你就做? ?借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利10萬?? 貸:應付股利10萬?? 借:利潤分配——未分配利潤10萬?? 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利10萬?? 支付時 借:應付股利10萬?? 貸:其他應收款10萬??