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你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應該怎么做?章程寫著出資已繳足

你好,老師,我有個做賬上的問題,就是我有個客戶,她公司有三個股東,在2020年六月時候分別每人轉(zhuǎn)了10萬進公戶,一共30萬,后來幾天后銀行又原路轉(zhuǎn)回她們賬號,她們的執(zhí)照是2020年八月才搞掂的,我也去八月才開始幫她們做,2020年8月至2021年的4月公戶一直沒有任何流水,期間我也只是做工資,到5月開始才有一點流水,我想問的是,那30萬我還沒做,我應該怎么做?章程寫著出資已繳足
2021-10-22 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 12:00

你好 ;? ?那你就 先做賬:借? 銀行存款貸實收資本-A-B-C 股東 ;然后轉(zhuǎn)出去:借? 其他應收款-A-B-C 貸銀行存款。 這樣掛??

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:05

但2020年我已經(jīng)結(jié)賬

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:07

?你好; 那 就補做賬 ; 你之前轉(zhuǎn)入公戶那你 不是沒有做嗎? ;??

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:10

沒有做啊,她們2020年6月出資的,我8月才接她的來做,而且她們也是8月才拿的執(zhí)照,因為她們做教育工作的,中小學學生托管,所以就當時走了這樣一筆帳,預開的賬戶。那我在幾月補做呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:12

?你好 ;? ? 補做賬; 我上面分錄都給你寫? ?,F(xiàn)在知道的話 做到10月里面去? ?

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:15

恩,好的老師,謝謝!我還有個問題,就是也不能一直這樣掛著,那我可以怎么做平?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:16

?你好 ; 這個其他應收款 你可以做分紅的時候 沖掉 ; 或者是 有工資年終獎的? 股東去沖; 不然你這個? ?就得還款回來了。 這個是算借款給股東了??

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:19

老師,聽你這樣說,我明白很多了,之前問過這個問題,但回復的那個老師,我看不明白她說的,老師你解釋得太好了!老師,你可以給我寫出這兩個的分錄嗎?分紅和工資年終獎

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:22

?你好 ;? ? 沒事的;? 比如 分紅: 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:其他應收款 ; 記得報個稅? ;? 比如工資年終獎分錄都是一樣的;只是二級科目 自己變下;? 借管理費用- 工資貸應付職工薪酬-工資 ; 借? ?應付職工薪酬-工資 貸其他應收款? ??

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:29

哦哦,有點明白,因為個稅那里只有一個股東在報,所以我想分紅沖掉,那么老師,我如果在年尾做分紅的話,有三個股東情況下,金額分別做多少好?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:32

?你好 ;? 可以的。? 你們分紅按你分紅協(xié)議來處理哈 ;這個 是看你們實際來的; 沒有說必須要做多少的金額? ?

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:35

分紅協(xié)議好像沒有簽訂,她們

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:42

你好 ;去看看章程里面有寫嗎? ?有關(guān)于分紅的協(xié)議??

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:44

沒有,我要不要讓她們另外簽一份

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:48

? 可以的。 補簽訂一份就行了。? ?

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:51

老師,還有最后一個問題,麻煩你了,就是年尾時候股東三個每人分紅3萬,那這樣的話上面分錄的數(shù)據(jù)我怎樣填寫不好意思啊,老師,我第一次接觸分紅,也是小白一個

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:52

你好 ;? 你要填寫什么表格嗎? 分錄的話? 就是根據(jù)你們分紅金額來做賬的? ?

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快賬用戶9966 追問 2021-10-22 12:57

借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:其他應收款 我不懂怎樣填

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齊紅老師 解答 2021-10-22 12:58

?你好 ;? 比如你分紅 了10萬 給A股東; 你就做? ?借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利10萬?? 貸:應付股利10萬?? 借:利潤分配——未分配利潤10萬?? 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利10萬?? 支付時 借:應付股利10萬?? 貸:其他應收款10萬??

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你好 ;? ?那你就 先做賬:借? 銀行存款貸實收資本-A-B-C 股東 ;然后轉(zhuǎn)出去:借? 其他應收款-A-B-C 貸銀行存款。 這樣掛??
2021-10-22
你好,實際退了也就是確實錢不在公司,不用做啊
2021-10-14
同學你好 你們工資是公戶發(fā)的嗎 2.這個就是成立的第一天開始到有第一筆收入之前
2021-05-07
同學,你好,做一筆分錄 也就是出納墊的款沒有記進來 借費用科目或者成本科目 貸其他應付款
2024-06-27
首先哦,你既然之前已經(jīng)申報過數(shù)據(jù),那你就延續(xù)著申報的處理,那么現(xiàn)在你建賬的期初數(shù)據(jù),就是你之前申報的期末數(shù)據(jù),然后你再對他的一些數(shù)據(jù)進行清查,通過憤怒的形式把這些數(shù)據(jù)給他調(diào)整補上去。
2022-04-20
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